同学你好,就是上年发生的成本要在汇算清缴前取的发票才能在税前扣除

发票跨年取得先暂估入账,汇算清缴结束之前取得相关发票则不影响税前扣除?是要有什么依据吗
老师好!汇算清缴时之前已结转的成本发票没有取得,那么调减的这部分成本需要做账务处理吗?比如结转了20万,但是发票只取得了15万,那么没有发票的5万需要做账吗?
老师,去年支付一笔费用,今年汇算清缴之前取得发票,怎么记分录,能抵扣去年所得税
老师请问以前年度做汇算清缴时没有取得税前扣除凭证,做了30栏的纳税调增,去年取得了凭证了,要怎么做纳税调减呢
老师 所得税汇算清缴前取得上年发票可以如实扣除吗?发票应该附前一年做账的凭证后面吗?需要修改账吗?
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
比如,去年进货没给发票,今天取得了发票,要怎么做账,发票是夹在去年的账本里吗
去年有做账务处理吗
去年做账务处理了
那就在获得发票的当月做一笔负数将去年的账务处理冲销掉,然后再按照发票入账,这样就可以了
比如库存商品,对应的收入和成本都要做负数吗
是的呢,一正一负对今年也没有影响
如果是去年发生的费用正常记账了,今年才收到发票,也是先负数冲掉,再做一笔正数的吗
是的呢,因为取得发票在今年,去年的账不能用今年的发票,所以就一正一负就可以了
好的老师,如果是去年的业务,去年没做账,今年收到了发票,如何做。比如员工差旅费报销,是去年出差,但是发票是今年的
可以补做在今年的哈,如果适用小企业会计准则,正常借差旅费就可以
老师补做在今年是啥意思?是小企业会计准则
就是正常体现在24年的账面就可以了
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