实际业务由没有发票的,不需要做账务处理,你只需要调增就可以的,是增加你的利润, 不需要做账务处理的

运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,调增了就不亏损了,但是账面上还是亏损的,那这个差异就一直存在吗?
增加了利润怎么是亏损?
调增调减是针对利润来的。
老师,我是说汇算清缴时只是在所得税报表上调了,账面上四季度末就是亏损的,那不做账务处理账面上还是亏损,之前没做过就是不懂这块,麻烦老师指导下
之前申报给税务局的财务报表不要修改,然后你第四季度还是按照调整之前的申报 你之前亏损之后,调增之后还是亏损的,不需要交税就可以的。
老师,因为之前有预缴,现在就是不想让退税,所以才调增,事实上就是没有发票也需要调增,我就是不知道调增之后就不亏损了,但是账面上还是亏损的,不知道这个咋处理
你好,账面上还亏损的,这个不用管的。
账上就是不用做处理的,一个是会计利润,一个是税法的利润,这个可以忽略这个差异的。
就是说账上还是按照之前亏损的继续往下做,不需要任何调整
对的是的,是这么做的。