同学你好,1、可以分摊做收入,2、这35万是有可能存在缴纳增值税的。实际操作中,如果当季开票收入不超过30万元,就不需要缴纳增值税,你说的有道理。

小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
就是说无论我在分摊下确认多少收入,哪怕超过了季度30万,也不需要缴纳增值税对不对?因为只有季度开票超过30万才需要缴纳增值税,如果没超就不需要缴纳增值税是不是?毕竟确认收入和开票没什么关系是不是?
比如说第一季度开票30万,不需要缴纳增值税,然后分摊确认收入25万,第二季度开票30万,也不需要缴纳增值税,然后分摊确认收入35万,这35万是不需要缴纳增值税的对不对?
同学你好,对,是,是。对的,你理解正确。
谢谢老师!那么如果我分摊的话,分录是这样的吗? 收到房租收入开票 借,银行存款 贷,其他应付款-××房租 应交税费-应交增值税 季度未超过30万 借,应交税费-应交增值税 贷,营业外收入 分摊收入 借,其他应付款-××房租 贷,其他业务收入
同学你好,你的分录正确。
谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。