借制造费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷应付 这个制造费用是一个月的 进项,是发票的税额。

请问我们公司付出的厂房租金,对方不开发票,怎么做账务处理
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
老师请问,我们租的厂房付了租金,房东不开票,而且我后面也没有每个月计提租金,现在房子不租了,我应该怎么平掉,直接当月做无票费用吗
老师好,收到第一季度房东开来的办公室租金专用发票,但是我们还没付租金款,这种情况怎么做账务处理(租金金额按月计入费用,不一次性计入费用)?
老师,我们公司的厂房是租的,我每个月计提房租,租金是不按时付的,对方开专票,金额不是按一个月的金额开的,我要用这张发票做账抵扣,请问我该怎么处理?
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
新开公司,法人前期的款转入一个私人账户的,用于开办企业的各种支出,这个款我需要怎么入账呢?后面开始对公账户走账了,我的报表做账是不是只需要做对公有票的呢?
老师,我们把公司的货车卖掉了,折旧还没折完,是不是要把之前的累计折旧全部转到借方啊?冲平啊?交了增值税的
老师您好!请问工商年报中本期实际交费金额,包括单位和个人一共的吗?谢谢
什么是税前扣除 什么意思
老师请教一下,第四季度的增值税报表申报的收入和年报的一致就可以是吗,四季度有收入没报,年报报上可以吗
企业所得税税款可以税前 扣除吗 要在汇算清缴调整吗
这是每个月的计提
你好,制造费用按月做,你的进项,一次做了就可以的,以后每个月借支的费用贷应付账款。
借制造费用,贷应付账款。
我收到专票,开票金额不是一个月的租金,这张发票我该怎么做分录
你自己能分出一个月租金是多少吗?如果一个月租金是100,对方给你开了600的发票。 借制造费用100 应交税费,应交增值税进项600*9% 贷应付账款
以后借制造费用,贷应付账款100。
我每个月计提租金100,第二个月收到一张金额是600的专票,第二个月支付租金450,请问,第二个月我该怎么做账,让这张600的发票体现出来
你好,体现不了600,你想一次提现600做不到,第二个月借制造费用,贷应付账款100,借应付账款450,贷银行存款
房租是固定的,每个月月底计提,下次对方开专票的金额不确定,请问这怎么处理?
你好,借制造费用,贷应付账款,如果没有发票做这个按月做100发票,到了之后红冲这个再做发票的就是。也就是不管你有没有发票,你账上的制造费用都是100。
即使他给你开了1万的发票,那你只能做100。因为根据权责发生制。
若账务处理不是根据发票来。