借制造费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷应付 这个制造费用是一个月的 进项,是发票的税额。
请问我们公司付出的厂房租金,对方不开发票,怎么做账务处理
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
老师请问,我们租的厂房付了租金,房东不开票,而且我后面也没有每个月计提租金,现在房子不租了,我应该怎么平掉,直接当月做无票费用吗
老师好,收到第一季度房东开来的办公室租金专用发票,但是我们还没付租金款,这种情况怎么做账务处理(租金金额按月计入费用,不一次性计入费用)?
老师,我们公司的厂房是租的,我每个月计提房租,租金是不按时付的,对方开专票,金额不是按一个月的金额开的,我要用这张发票做账抵扣,请问我该怎么处理?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
请问老师;税局提示,费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些?该怎样向税局解释?谢谢!
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
老师您好,我想咨询一下,就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
这是每个月的计提
你好,制造费用按月做,你的进项,一次做了就可以的,以后每个月借支的费用贷应付账款。
借制造费用,贷应付账款。
我收到专票,开票金额不是一个月的租金,这张发票我该怎么做分录
你自己能分出一个月租金是多少吗?如果一个月租金是100,对方给你开了600的发票。 借制造费用100 应交税费,应交增值税进项600*9% 贷应付账款
以后借制造费用,贷应付账款100。
我每个月计提租金100,第二个月收到一张金额是600的专票,第二个月支付租金450,请问,第二个月我该怎么做账,让这张600的发票体现出来
你好,体现不了600,你想一次提现600做不到,第二个月借制造费用,贷应付账款100,借应付账款450,贷银行存款
房租是固定的,每个月月底计提,下次对方开专票的金额不确定,请问这怎么处理?
你好,借制造费用,贷应付账款,如果没有发票做这个按月做100发票,到了之后红冲这个再做发票的就是。也就是不管你有没有发票,你账上的制造费用都是100。
即使他给你开了1万的发票,那你只能做100。因为根据权责发生制。
若账务处理不是根据发票来。