您好 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税
老师,您好,本月办理留抵退税收到税金退款,请问:1、收到退回的税金,账务处理怎么做?下月纳税申报如何申报?2、附加税没有收到,说是下月纳税申报减免当月产生的附加税,附加税如何账务处理,下月纳税申报如何申报?谢谢!
老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。
上月申报的出口退税款这个月收到了,请问账务处理怎么写?请老师指导一下,谢谢
工业出口退税企业,1月已经办理了免抵退申报,本月收到了税局退回的出口退税款银行回单,这笔业务应该怎么做账务处理?请老师指导告知,谢谢!
工业出口退税企业,上个月公司对街道开出一张普票,项目名称是与销售行为不挂钩的财政补贴收入*2022年省级代表性传承人补助,这笔业务的账务处理怎么做?请老师指导告知,谢谢
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
这笔出口退税业务还需要做计提分录吗? 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—出口退税 还是只需做您发的:借:银行存款 贷:其他应收款—出口退税
办理了免抵退申报 没有做分录吗
当月办理了没有做这笔分录,等这个月收到出口退税款回单才想着是不是要做这笔计提分录?请老师解答一下
借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—出口退税 是要补做这笔分录哈
什么样的情况要做计提呀?不太理解这笔业务为何要做一个计提分录,请老师讲解一下,谢谢
因为出口退税大意是先计算缴纳 然后再退 您看贷方科目 是不是应该缴税
嗯,谢谢老师!我把两笔分录再写一次您看看我理解对吗?每月做的申报出口退税汇总表打印出来附在计提分录的后面: 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—出口退税 次月收到这笔税局退回的出口退税款银行回单我附在分录的后面: 借:银行存款 贷:其他应收款—出口退税
这样理解正确的哈