你好,收到的安装费发票是可以抵扣的 安装费的收入可以单独核算,或者不单独核算,直接作为进项抵扣 金额大需要每月计提暂估成本,根据发票调整

老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,收到进项票,把里面的空调开出去了,但是这个票没有抵扣,用其他的票抵扣了,这个要怎么样处理账务呢?
老师,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在开了安装服务的发票出去,确认收入,没有进项,怎么样做分录?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我要开安装服务的发票出去,但是施工地点不是在对方公司,在另外个地点,这样可以开发票吗?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在开空调发票出去,可以用安装发票抵扣吗?这样的话,安装发票要怎么样入账呢?也要暂估成本吗?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在我开出去一张安装费的发票,然后又收到一张安装费的进项,这个进项要怎么样入账啊?
有总公司A,成立在浙江宁波 ,有分公司B,成立在浙江杭州,分公司是非独立核算的。 以后要走高新技术企业,由A公司去申请,那么对应的研发人员怎么放比较合适呢?
股权转让,最低转让价:不低于股权对应净资产份额,无正当理由不能再低。这个怎么算出来的?
有总公司A,成立在浙江宁波 ,有分公司B,成立在浙江杭州,分公司是非独立核算的。现在人员社保公积金都是在B那边缴纳申报个税。但是这些人员的报销开发票都开在A公司,由A公司统一支付。这样在税务上有税务风险吗?
老师,我每月费用都充足,折旧费能不能少折旧几个月
老师你好,出口香港,简易报关,不退税的,开票怎么开?
25年度末计提了应付职工薪酬300万,因为工资表数据出不来,所以当时的个税未申报。现在26年2月份才出来准确的可申报数据(远超300万)。如果无法更正25年12月的工资薪金申报数据,只能在2月申报个税,那么这部分12计提应付职工薪酬,会不会有什么税务风险?账务需要如何处理。
老师,规上企业年销售5000万,管理帐都是一个人干年薪大概多少?出纳也是我一个人干,我在这家企业干了好几年了,现在活太多,想辞职老板不想让我走,又不想加工资。纠结
老师您好!以前年度离职员工补发奖金现需申报个税,人员信息采购修改后怎么申报?
单独计算一个施工项目的企业所得税请问怎么计算,给列一个公式
老师好 开的劳务建筑费3%的专票 就变成了简易计税 报税的时候还要交这个税金 我会计分录怎么做
老师,那如果我不开空调发票出去,直接开安装的发票出去,这样又要怎么样做账呢?例如我开10万的安装出去,进项票是8万块,会计分录怎么样做呀?
你好,安装如果单独核算,不简易 借:应收账款 100000 贷:主营业收入91743.12 贷:应交税费-增值税-销项税8256.88 借:主营业务成本 73394.50 应交税费-增值税-进项税 6605.5 贷:应付账款 80000
老师,那金额达到多少才可以单独核算或者不单独核算,不单独核算又是怎么样的呢?
你好,主要是税率的问题 如果是不单独,和销售空调放在一起,开发票税率13% 单据核算 开发票税率9% ,或者简易征收按照3%,进项不抵扣
老师,那这样的话,都是单独核算吧,
大点的公司还会设专门的公司,比如格力的,会有专门的安装公司 小一些的可以单独核算就可以的
老师,如果我开出去安装,进项也是安装,同个税率,也可以按照你刚刚那个分录来做吗?
你好,可以的, 分录就是上面的
好的,那开开空调的发票出去,用安装的来抵扣,空调是知道成本的,安装的的成本也要暂估吗?
你好,安装的一般都是人工费,需要做工资的计提,如果是其他外包安装的,需要暂估安装费
那就是说空调的成本直接结转,安装就暂估,那安装暂估要怎么样才能冲掉呢
安装暂估,需要对方公司开的安装发票,你们公司只是赚个差价 工资就直接发放不涉及发票