你好,小微企业的减免300万以内按照5% 附加税等六税两费减半

老师:我公司是去年7月份成立的。符合加计递减的政策,今年2月我已在电子税务局作了申明,那我现在报一份月税的时候加计递减可以把去年的7-12月的写在附表四(期初余额)那里吗
老师想问下,我们今年报了加计抵减声明,但一直没计提,税务局说这个月可以一并把今年的计提,这样的话我在哪里填写今年的加计抵减总额,是和本月的加计抵减额一起填到这个本期发生额就可以吗? 还有就是昨天提交了去年的加计抵减声明,我可以直接改去年12月的报表,把去年的一并计提吗
老师,21年9月份我公司升一般纳税人,当年没有填报享受加计抵减10%的政策。 22年2月份税局通知让把2月份的报表加计抵减增加上21年的加计抵减金额。 21年的加计递减增加以后从22年3月开始,每个月加计抵减的台账都是负数。申报增值税的时候都会出现比对异常,需要去找专管员审批。这种情况,我需要怎么处理一下吗?
老师您好,高新技术企业报火炬统计数据时,享受高企所得税减免金额怎么填写呢?我们去年没有交所得税,所以说这个减免额按哪个数据填写呢?
老师 企业所得税季报的计算原理是,本季度三个月的利润总额(不考虑减免),乘以税率,是吗?我们实际网上填报时,填的是利润表中 本年 累计金额栏的利润总额?系统会自动减去以前季度的,自动计算是吗?
老师,这张票怎么做分录呢?我们自己开出去的
我们是一家贸易公司(一般纳税人)收购农户的水果,可以开收购发票吗?然后我们再卖出去,可以抵扣额吗?
茶叶规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,请问一下,公司的固定资产是房产,来抵分包商的工程款。房子原值40万,抵28万,低于原值转让,公司还要承担什么税费吗?
郭老师,我们有家电商公司,第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊?但是我们9月份的进项发票没有,那是不是我先交附加税,增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去,是不是这样可以做?
我们子母公司借款往来有差不多3千万,对应入其他应收款和其他应付款,当时税局让缴纳税,我们主管做了一份借款合同说资金短期借款,年利率3%,约定借款到期一次还本付息,暂时应对过去了,现在让我把其他应收款和其他应付款款在这个月调入应收账款和应付账款,不在申报表体现,这样会让税局关注我们已经还了,也要缴纳税吧
老师,挖掘机是分十年摊销吗
如果没有留底税额,是不是出口就退不了税?
茶叶规格是100g*3瓶/盒*360盒/件,发票上的规格开成100gX3X360这个可行吗
去年弥补亏损25万 今年1季度盈利了弥补10万 2季度盈利弥补3万,3季度亏损29000 我现在还能弥补亏损多少
在电子税务局企业所得税申报表可以查看企业所得税减免
全年没有交企业所得税的话,是不是只需计算附加税等的就可以了?增值税享受加计扣除的算吗?
你好,加计扣除的也算的