去年做了吗?没有做的话借利润分配,未分配利润在预付账款。

老师,我们公司去年有一笔40万的成本支出,未入账,发票今年取得,钱是老板付的,怎么把这笔业务做到去年?
老师,去年支付一笔费用,今年汇算清缴之前取得发票,怎么记分录,能抵扣去年所得税
去年发生的费用支出,当时计入科目是 借: 预付账款 贷: 银行存款 去年年末也没有做任何处理,今年收到发票了,是不是可以计入 借: 管理费用 贷: 预付账款 这样相当于把去年的这一笔支出的成本计入到今年了,这样处理对吗?
老师,收到去年所得税退税怎么做分录,去年已支付款项,今年给了日期去年的发票又怎么入账
老师,去年支付的款,今年取得发票,我想把费用做了去年可以抵扣,怎样入账,去年
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
去年直接计入费用,贷方银行存款
借应付账款,贷利润分配未分配利润,这个是洪冲去年暂估的,然后再做发票的,借利润分配未分配利润,贷应付账款
老师,去年借方是费用,贷方是银行存款
你好,借应付账款贷利润分配未分配利润,因为他做不了借银行放款贷利润分配未分配利润,你没有银行回单,所以用一个往来科目来代替一下的,最后这个应付账款,一个借方一个贷方没有余额。
老师,没有应付账款呢,那借方应付账款,不是做了就有余额了吗
你好,没有余额,你再看清楚一下,借应付账款贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷应付账款,应付账款还有余额吗?
一个是借方,一个是贷方,我都提醒你了 所以用一个往来科目来代替一下的,最后这个应付账款,一个借方一个贷方没有余额。已读 2024-03-05 15:51
老师,我可以把发票直接附在去年凭证上吗,1月份开具的发票
你说的分录是全部都是做在今年吗
是的,对的,是这么做的。
老师,我可以把发票直接附在去年凭证上吗,1月份开具的发票
可以的,可以这么做的。
还有打印费几万元的,今年开具的发票,可以直接做在去年吗
你好,属于去年的业务科研。
属于的,只是今年开具的发票,还有去年开具了,被红冲,今年重新开具了发票
可以的,可以这么做的。
直接做在去年上吗,发票是今年开具的,这种有风险吗
是的是的,没有风险的。
今年开具的发票,发票直接附在去年,账也做在去年吗,老师
是的,对的,是这么做的,可以的,你能补进去,能补可以补,补不了的话用利润分配做到今年汇算清缴,纳税调减。