你好,买来做什么用的?
老师,公司买酒的发票,计入管理费用业务招待费,是专票,招待费不是不能抵扣麻,直接计入费用含税价么
过年公司购买酒水、礼盒的招待费开具的专票,进项不能抵扣吧?只要是入招待费的进项都不能抵扣吧?
餐饮不能开专票,就是开了专票也不能抵扣是吗,单位用于业务招待可以抵扣吗
老师,公司购入白酒,收到专票普票都不能抵扣吗?计入业务招待费还是福利费呢呢?
老师,酒水专票不能抵扣是吗??计入业务招待费。 如果不能抵扣,是不是红冲专票,应该开普票。
我们去年采购了一批商品。现在商品已经卖出去了,厂家给我们返利,是需要我们先开具红字信息表给厂家,厂家再开负数发票给我们吗?
老师,个税汇算清缴,员工不配合有影响没
我们是地产公司本月开出去给贝壳中介服务费/中介代理服务费几十万发票,再让个人代开个人发票回来,再对公转个人给他们可以的吗?这样操作合理吗
我们是地产公司本月开出去给贝壳中介服务费/中介代理服务费几十万发票,再让员工代开个人发票回来,再付工资给他们可以的吗?这样操作合理吗
老师,我们在京东有店铺,京东对我们的罚款只开了收据,罚款不是增值税的应税范围,对吗?那这个罚款可以税前扣除吗?
给股东支付了100万现金,股东需要打个收据吗?收据怎么写?
去年的银行单据,补录再25年,会不会涉及调增调减企业所得税的。去年银行单据流水有几笔支付银行年费,录在了25年
老师你好,我们单位的资产负债表年初有数,其余月份都没数,我报年报时候期末余额是等于年初数,还是填0
老师,是这样的,我在淘宝平台上面销售产品,标价10元,收到10元货款后,平台又扣了1.3,平台说那个1元石商户自己承担的,0.3是平台收取的,平台只给开0.3元的发票,但是我已经给客户开了10元的发票,现在扣了的1元钱怎么处理好呢,我都已经做账了,是前期的事项,这种订单不止一笔
员工12月进来,2月底离职,12月工资1月发放,1月工资2月发放,2月工资3月发放,现5月申报工资时,离职时间填什么时候
如果是发福利的不可以的,如果是赠送出去的可以,因为你需要视同销售。
公司接待喝的酒
你好,视同销售的可以抵扣。
这个怎么视同销售呢??业务招待费可以抵扣吗……
借销售费用,贷库存商品应交税费、应交增值税销项。
交际应酬说的不能抵扣呢
这个就是视同销售的意思。
借:业务招待费,应交增值税进项,贷银行存款
销售费用,二级科目写赠送 不对招待费
我并没有赠送呀~赠送就需要落实到对方某某某……实际上这是请客吃饭喝酒
好,那就做招待费,招待飞机回不了,等着睡的。
。。。。。不能抵扣
你好,招待费的不能抵扣。
视同销售才可以抵扣增值税、招待费,因为这个是个人消费。