您好,同学,都不能抵扣;是招待客户的吗?计入业务招待费

老师,公司买酒的发票,计入管理费用业务招待费,是专票,招待费不是不能抵扣麻,直接计入费用含税价么
购买的白酒用于招待,收到的专票,不能抵扣,做账的时候是价税合计的金额记入招待费么。 比如:专票价407.08,税52.92,合计460 是不是借:管理费用-招待费460
老师,公司购入白酒,收到专票普票都不能抵扣吗?计入业务招待费还是福利费呢呢?
老师,餐饮类的发票只能计入业务招待费吗?什么情况算是福利费呢,比如企业员工聚餐是福利费还是业务招待费呢?
老师,酒水专票不能抵扣是吗??计入业务招待费。 如果不能抵扣,是不是红冲专票,应该开普票。
老师好,问下单位股东是港澳的,工商年报里面债权债务情况,有一项对境外投资者的债权合计,这个怎么填写
根据您的申报情况,“个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符”{个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符(2025-01-01-2025-12-31[差额:33828.30])},请您及时自查更正。如已更正或已确认申报无误,请忽略该提醒。温馨提示:申报后可以通过电子税务局申报自检结果查询模块自行校验,降低因申报错误造成的涉税风险。这个要怎么处理弄
老师我们给b公司打款 b公司又打给c这是什么业务 我该怎么做账 又说什么三方协议 我不懂
2025出口关单申报免税,怎么填写增值税报表?
老师好,报销需要附付款截图吗?谢谢
老师,我看23年8月到现在一致有笔借方的长期待摊费用-餐卡挂账着,请问这如何处理
农民合作社,开了14万的发票(谷物,早稻),汇算清缴可以免所得税么?怎么填免税表?
老师,本月我已经做完凭证。比如:借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税1300 贷:银行存款11300。后面发现发票抬头错了,让相关人员更换发票,下月入正确进项税。那么本月我应该怎么把错误的进项税转出呢?
外聘专家评审,发生的评审费怎样入账,主要是每人1000元,没发票
客户对公户有几千万,想一下子提400万到个人账户使用,需要怎么走这笔资金安全点
如果计入了福利费,会导致税务方面的问题吗?
是公司员工聚餐用的吗?
招待客户用的
那就是业务招待费的呢