你好,我们是接受捐赠对吗?

老师,开具自产自销农产品发票需要去税务局备案吗
老师好,12月的一笔大成本忘记结转了40万,,咋整?审计会调账吗
老师,员工个人去税务代开普票,交几个点的税哟
一般纳税人 科技公司 收到住宿费专票 可以抵扣吗
老师请问我们家是装修公司,包括家具电器在一起全包,如果给人家开票,直接开9个点发票,还是家电开13%
老师你好!来料加工企业账务处理怎么做,哪些是成本呢
老师,有餐饮行业的单子账吗,参考一下
小规模纳税人劳务派遣公司收的代交社保服务费是全额开发票还是差额开票?差额开票现在取消了吗
老师,请问一下我们购进腰果 销售腰果的,老板说看着做点损耗,损耗的怎么做啊?我没明白。
老师,2025年有几笔跨区域建筑服务的涉税事项。因为当时没有申报预交企业所得税。在2026年2月份补申报了企业所得税并产生了税款,合计730.56元。这样的话,是不是的修改2025年的财务报表和所得税报表。
可以这样理解,企业没花钱,局里让记到企业的固定资产账上
借固定资产贷营业外收入
额,不需要记递延收益吗
也可以的,递延收益后期分摊也是
我主要想问发票,发票是开给局里的,合同也是局里签的,里面体现出来固定资产是给企业用,但是发票没开给企业,这个不管递不递延,最终都缴企业所得税对不,那增值税这些肯定不能抵的了,我想问这样的发票汇算清缴时相应资产的折旧需要调整吗
不管递不递延,最终都缴企业所得税 不需要纳税调增,折旧都计入营业外收入类似,
收到,谢谢老师
不客气祝你工作顺利