你好,主营业务收入一般是在贷方使用的,图片显示摘要是缴纳增值税和附加税,借方科目应该是应交税费

老师 有家门窗公司 之前财务做的内账很乱 我随便看了看 应收合计1343392.71 已收949850 未收378681 剩下14861.71不知道去哪了 这个内账该怎么查啊?然后那个财务被炒了以后 又有几个月没做内账没做 现在我不想用表格做内账 想用管家婆软件来做内账 该怎么接这个账呢
老师:我们公司为另一家公司代垫了一笔款(这家公司还没有发生业务),之前的会计做在应付账款科目了,去年又垫付了一笔,我做在其他应收款了,不知到底做在哪个科目对?
老师 我公司的内账 老板想实现一个目的 就是一看账 就知道这个合同有多少应收款没有收回来 例签了一个合同 合同金额是100万 人家给了20要定金 发了一车货 又给了10万 账上现在显示应收账款还有70万 这样怎样做账能实现
老师,我目前要去面试一家做网络公司做内账,主要应该是做抖音推广,宣传店铺包括探店达人的,因为之前我一直做的都是外账,目前这家公司外账已经有代账公司坐了,没有具体做过内账,想问下这种公司的内账怎么做?
老师,我现在在一家公司做内账,外账有代账公司做,看了下这家公司的之前的账,交税金这块,麻烦老师看下,是做的主营业务收入借方科目,这个对吗?还是为了显示内账的?
老师你好25年工资178000元,要补交多少个税
租客租了房子,说让我签个协议,让他去代开租金发票,个人租金发票。那么他开完出来交税以后,我会不会到时候个税汇算清缴还会要补缴什么的?还是说他开的时候什么税都交齐了,我会算清缴,也不会涉及补了。
废铝换铝棒,付加工费怎么做会计分录
A没资质,委托B公司出面帮A向银行借100万 1. B从银行贷到100万 2. B把100万转给A用 3. 每年要还银行本金10万 4. 到还款日:A没钱,让B先替A垫付还给银行 B公司做账) 1、B公司从银行借款100万 借:银行存款 100万 贷:长期借款 100万 2、B把100万转给A公司使用 借:其他应收款—A公司 100万 贷:银行存款 100万 3、每年还本10万,A没钱,B垫付 B公司只做这一笔 借:长期借款 10万 贷:银行存款 10万 你好,这个站在B公司的角度。是这样做分录吗
单位从应付,单位从员工的工资里边扣了那个工会经费,比如借销售费用,然后借应,贷应交个税,贷银行存款,然后其他应付款工会经费,其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着,压根就没付,那企业所得税汇算清缴要调增吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不同暂估?
汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗?怎么填。
如果经营地址变了,银行开户要重新变吗
您好老师,25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整,而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本,那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗?然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗?
老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗
我知道,但是她这个做的是内账,借方,是因为要显示内账真实收入扣减的吗?
内账也要遵循会计记账规则的吧,这个明显是错误的,内账跟外账的区别不应该是有些不想让外人看到的才不做在外账上做在内账上吗
对的,所以她这个账做的我就看不懂,第一次看到主营业务收入做借方的,这个正常应该是主营业务税金及附加科目
是的,这个应该就是做错了,也可以问下当事人比较清楚些