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老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗

2026-05-08 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-08 19:41

您好,把暂估红冲掉,再用发票入账

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快账用户4094 追问 2026-05-08 19:45

暂估冲红之前都是反方向录入的,是不是就要一直反方向?能不能从现在开始做负数冲红?

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快账用户4094 追问 2026-05-08 19:45

现在入账是应该借库存商品,还是直接做主营业务成本?

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齐红老师 解答 2026-05-08 19:47

借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配
再做相反分录

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您好,把暂估红冲掉,再用发票入账
2026-05-08
您好,做在1月不影响啊,冲销一笔在做一笔就是0,如果是专票最终只是多了进项税额
2025-01-13
你好!反方向冲减,再做一笔一样30万的分录
2022-03-17
同学,你好
红冲25年暂估的,再把收到的发票按照正常分录做
2026-04-10
你好,暂估和发票一样的,不需要调整。
2024-04-18
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