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Q

公司是一件商贸企业 在平台上提现到董事名下,董事用钱去购买材料。开具的发票是对方公司开具给本公司的 请问应该如何做分录呢

2024-03-05 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-05 16:58

你好,公户的钱转给懂事时可以做借其他应收款-备用金 贷银行存款 董事取得对方开具的发票后可以拿着发票以报销的时候冲销备用金 借:原材料 贷其他应收款-备用金

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快账用户8593 追问 2024-03-05 17:14

实际入账时呢

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齐红老师 解答 2024-03-05 17:15

什么实际入账时,买的材料?

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你好,公户的钱转给懂事时可以做借其他应收款-备用金 贷银行存款 董事取得对方开具的发票后可以拿着发票以报销的时候冲销备用金 借:原材料 贷其他应收款-备用金
2024-03-05
你的单位可以是本的 这样不就行了吗 开发票开0.5本
2021-09-29
您好,我是购买方 ,收到红字发票是原分录的负分录 借:库存商品等 (负) 贷:应付账款(负) 应交税费-应交增值税-进项税转出(正)
2024-12-25
同学你好 是全体股东大会吗
2022-12-27
你这里充值还没有消费,不结转 消费了才结转成本的 开票,预付款发票开具
2022-04-28
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