你好,同学,是预收账款科目

我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
以下分录正确吗? 1、开票未收款且不符合确认收入条件, 应收账款 :100 预收账款:90.91 应交税费:9.09 2、收到预收款 银行存款:50 应收账款 :50 可是这里出现预收账款贷方余额,是否不正确?
应收账款 :100 主营业务收入:90.91 应交税费:9.09 收到预收款 银行存款:50 应收账款 :50
还不符合收入确认条件
相当于发票全额开了,可是只收到了预付款。
这样的话 借银行存款 贷预收账款 实际确认收入,预收账款结转到收入中
那本期出现预收账款贷方余额,貌似也不太符合实际?
那本期出现预收账款贷方余额,貌似也不太符合实际? 这个是正常的,类似提前收款
1、开票未收款且不符合确认收入条件, 应收账款 :100 预收账款:90.91 应交税费:9.09 2、收到预收款 银行存款:50 应收账款 :50 实际预收50,账上预收90.91.不对吧
1、开票未收款且不符合确认收入条件, 应收账款 :9.09 应交税费:9.09 2、收到预收款 银行存款:50 应收账款 :50
1、开票未收款且不符合确认收入条件, 应收账款 :9.09 应交税费:9.09 这个是?看不明白
1、开票未收款且不符合确认收入条件, 应收账款 :9.09 应交税费:9.09 开票不确认收入的话,只确认税金分录
这样就能体现已经开票了吗?
1、开票未收款且不符合确认收入条件, 应收账款 :9.09 应交税费:9.09 2、收到预收款 银行存款:50 应收账款 :50 老师,您这两个分录,最后应收账款贷方余额40.91?
是的,最终应收账款余额代表提前收款的
那账上体现不出开票的情况?比如开票金额等?
摘要写清楚,开票不确认收入的话,就是先确认税金
好的,,谢谢
不客气,同学,祝你工作顺利