存货盘盈如果无法查明原因的情况 很大可能是管理中随意堆放,少发错发等原因造成的,所以跟管理费用有关系。 至于放到借方负数,是因为费用它是借方发生额软件做账的,如果放到贷方,他有些是取不到数据,影响科目余额表和利润表不一致
老师,请教一下,公司出售快过期的油料,是直接冲减管理费用还是当做营业外收入呢
老师您好!请问盘亏的时候做的借原材料负数,贷待处理财产损益负数,转到管理费用时,借管理费用正数,贷待处理财产损益正数可以吗
请问我的销售成品数量比库存多数量,经盘点是盘盈,按说是冲减管理费用,可我这里冲减管井费用不对头,因为上个月库存与本月生产的总数比销售的少,为此我这个月的余额是负数,那我盘盈该是怎么分录,谢谢
你好老师,存货盘盈的时候“借:库存商品 贷:待处理财产损溢”,查出原因为管理不善所致“借:待处理财产损溢 贷:管理费用”,管理费用只能在借方用负数表示冲减吗,还是直接做贷方呢
老师,我报表这个月管理费用是负数,负了105万,原因是一到三月的工资我都做在管理费用,这个月红冲,把计入管理费用的工资拆开,放入研发费用,销售费用,和管理费用三档,下个月的工资就是销售,研发及管理三档了,请问这个月利润表管理费用为负数可以不,不行的话,怎么办
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
盘盈我记得是放营业外收入的呀?
存货盘盈应做营业外收入还是管理费用,根据最新的企业会计准则,存货盘盈不再计入营业外收入,而是冲减管理费用。这是因为存货盘盈是由于生产上的节约以及加强管理产生的,但又与生产不直接相关,所以将其冲减管理费用而不是生产成本。
盘盈为什么冲减管理费用,这样会导致利润总额增加的呀?
营业外收入里面不增加吗