您好 请问车兜能使用多长时间
老师,请问一下我们公司是摩托车销售的公司,一般客户都是批发给乡镇的,或者是零售给个人的。然后客户给的款项都是微信支付或者转账给老板私人的。但是需要开发票 我们做外账 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额,但是我们购进车辆都是银行存款转账的。意思就是 法人收到客户的钱不经过公户进,是老板自己存公户经过银行付购买车的款。现金流大,会不会有问题??2年了,都是这样操作的,公户从来不会有客户的钱,公户就是扣税 ,付购进款,还有房租,利息。就没了
请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
老师请问下,我们公司按揭买了一辆车,车行开出了发票给我们公司,但是需要用法人卡还钱的,问了银行银行说公司买车按揭不能绑定公司账户,必须和法人个人卡绑定,每个月还钱需要从法人卡还,我想知道银行说的这种情况对吗?如果必须以个人卡还那公司还钱还利息怎么拿原始凭证做账,因为银行水单抬头是个人不是公司。
老师请问下,我们采购来的车租给客户, 这个车按客户需求做了不锈钢车兜, 请问这个车兜是和车辆一起算折旧还是车兜单独做费用计算,车辆14万, 车兜3000元一个,一方面想提高利润
老师,我们是一般纳税人6月刚成立的公司,执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机,分24个月还款。6月签合同预付了3万定金,做的分录借:预付账款3万,贷:银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元,挖机2购车杂费1152元,2年后还完贷款开发票。我做的分录借:管理费用2656元,贷:银行存款2656元。没收到发票是不是做错了,应该计入应付账款里啊。做错了如何调整,7 月大征期已完成报税。第二个问题:7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万,挖机1车款81.4万,利息费用34496元,挖机2车款49.9万,利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票,现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款,挖机1每月还款30354元,挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录,下月计提折旧设备按十年可以吗,怎么写分录。谢谢,请老师多多指教
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
老师,你好!我想咨询一下公司筹建期间老板垫资了200多万,应该是其他应付款、用在租地80万,其他的100多万都是用在管理费用、销售费用,资产负债表上借方这200多万应该体现在哪个科目里面?资产的总额相当于就没有金额吗?
商业企业计提工资:借:销售费用—工资费 贷:应付职工薪酬—工资费 我打电脑做账科目二级明细是借:销售费用_职工薪酬 贷:应付职工薪酬—职工工资
老师,现在电商可以用网址注册吗?有没有相关文件分享
上海建筑工程会计求带,费用详议
老师,我想咨询一下,我那个新的公司就被限制了嘛?然后他现在要开一张租金的发票。那么,我租金发票,我是不是从我起租的那一个月,然后到现在目前为止几个月,然后租金多少钱这样子开,然后我发给那边,让他们帮我开就好。是这样子吗?只要说租金是多少,然后几个月这样子就可以是吗?
老师,我们挂靠中深建业公司做工程,买材料开发票给他们公司做账,抵扣款我们可以拿回来,应该怎么做帐呢?
老师 我们公司是采购装修材料 然后再卖出去 赚差价 这样可以申请高新企业吗
不锈钢的不会生锈不会烂,8年10年应该可以吧
那和车辆一起算折旧就好了
老师,去年有台车也是做了不锈钢车兜 ,但是当时做成费用了,一位只有一台, 没想到这种车现在客户都要做车兜, 那现在开始车兜和车一起折旧这样操作可以吗?会不会和去年有矛盾?
就一个 没什么问题的哈 因为去年不知道会还有 就一个 所以计入费用也正常 后面如果预计还有发生 就计入固定资产一起计提折旧好了
老师, 现在有个问题,车子是2月买来了, 按正常3月开始折旧了,可是车兜现在还在做, 可能这周末才装上可以交付给客户,请问这种情况下怎么做账务处理呢?
装好后计入固定资产 次月开始计提折旧 在车辆的剩余折旧期间
老师,在车辆的剩余折旧期间是什么意思?3月份入库车兜,4月折旧对吧?问题是单独车兜新增到固定资产折旧吗?因为刚好车子和车兜跨月了
车兜可以并入车辆固定资产原值 车辆跟车兜不是同一个月 比如车辆是48个月 还剩下47个月计提折旧 车兜就按照47跟车辆一起计提折旧
车兜怎么并入车子的原值呢?
增加车辆的固定资产原值就可以了啊