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老师我想问下,我们买货的时候付款,没有发票,后面货来了,还是没发票,可能等一段时间才来发票,这三个情况的分录怎么写啊?

2024-03-05 22:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-05 23:01

同学你好 买货的时候 借 在途物资 贷 银行存款 到货 借 原材料 库存商品 贷 在途物资 发票专票的话 借 应交税费 应交增值税进项税额 贷 原材料 库存商品

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快账用户6288 追问 2024-03-05 23:04

哦,哦,预付款呢?

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齐红老师 解答 2024-03-05 23:06

如果是预付款性质的就把在途物资改成预付账款即可 根据合同约定和实际经济业务即可

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快账用户6288 追问 2024-03-05 23:08

上面说专票借就是税费?没别的科目?

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齐红老师 解答 2024-03-05 23:09

是的 同学 如果是专票的话

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快账用户6288 追问 2024-03-05 23:11

我怎么觉得不对呢

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快账用户6288 追问 2024-03-05 23:12

发票专票的话 借 应交税费 应交增值税进项税额 贷 原材料 库存商品

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快账用户6288 追问 2024-03-05 23:12

这里借就没别的科目了?

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齐红老师 解答 2024-03-05 23:22

同学你好 如果是正常收货收专票分录是 借 原材料 库存 应交税费应交增值税 进项税额 贷预付账款

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齐红老师 解答 2024-03-05 23:23

两笔分录分开 即使上面分录 您看一下哈

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同学你好 买货的时候 借 在途物资 贷 银行存款 到货 借 原材料 库存商品 贷 在途物资 发票专票的话 借 应交税费 应交增值税进项税额 贷 原材料 库存商品
2024-03-05
发票来了不是专票的话不用处理,直接贴到凭证后面就行,是专票的话发票还是贴回去,复印一下做个凭证 借:应交税费-增值税-进项税额 借:费用负数
2021-11-06
同学,你好 这个月就是一正一负,相当于抵消
2023-10-06
你好,对方没有给你开发票,你暂估一个借库存商品贷应付账款暂估 借主营业务成本 贷库存商品 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2022-07-07
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
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