是按照36700作为凭证就行了

请问,计提工资凭证后面是放,工资表(没签字的)和考情表嘛,,发放的工资表后面直接放签了字的工资表和转款回单嘛
老师当月计提本月工资,下个月发放,请问当月计提工资,凭证后面的附件是啥
老师你好,我麻烦问一个问题,就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资,但是我们计提工资计提的是当月的,我们一般发放不是在下个月吗?那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗?还是他发放工资发放的是上个月的,但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资,后面紧跟着发放工资,而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了,本月计提,本月发放,但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
请问老师,我7月份做凭证,账上做的是计提7月份工资,发放是6月份工资,我8月个税申报表为7月份工资。请问对吗
你好,个税申报是36800 ,但是凭证发放跟计提都是36700,3月份又补提了发放了100,请问发放工资36700后面附的凭证是按36700的工资表吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那后面补提的100需要附什么凭证?
补提的不需要附什么单据
补提的不需要附什么单据,发放的得要吧
发放的时候三月工资附在后面就行
老师,车辆购置税是计入固定资产吗?
是的,记入到固定资产里面
这个分录对吗?
对,银行利息是这么做的。
老师,公司名下买的车每个月还贷款都是老板私户还款,这个怎么入账?
借长期应付款 财务费用 贷其他应付款
已经计入应付账款可以吗?这个后期每个月老板还款怎么做分录?借:其他应付款-A贷:应付账款
可以 但是做账做反了
哦,借应付账款,贷,其他应付款。凭证后面需要附什么内容?
这个是调整的,不需要附件
我是说老板用他的私户支付的车贷,用付款截图可以吗?
用付款的截图做附件没问题