是按照36700作为凭证就行了
请问,计提工资凭证后面是放,工资表(没签字的)和考情表嘛,,发放的工资表后面直接放签了字的工资表和转款回单嘛
老师当月计提本月工资,下个月发放,请问当月计提工资,凭证后面的附件是啥
你好,个税申报是36800 ,但是凭证发放跟计提都是36700,3月份又补提了发放了100,请问发放工资36700后面附的凭证是按36700的工资表吗?
老师你好,提计工资时要附工资表在凭证后面吗,发放工资时要放工资表在回单后面吗?发放工资时,凭证后付的工资表是要签字的工资表吧
计提工资 后面不附附件可以吗,因为下一张凭是发放的凭证,附件都放在里面了
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
那后面补提的100需要附什么凭证?
补提的不需要附什么单据
补提的不需要附什么单据,发放的得要吧
发放的时候三月工资附在后面就行
老师,车辆购置税是计入固定资产吗?
是的,记入到固定资产里面
这个分录对吗?
对,银行利息是这么做的。
老师,公司名下买的车每个月还贷款都是老板私户还款,这个怎么入账?
借长期应付款 财务费用 贷其他应付款
已经计入应付账款可以吗?这个后期每个月老板还款怎么做分录?借:其他应付款-A贷:应付账款
可以 但是做账做反了
哦,借应付账款,贷,其他应付款。凭证后面需要附什么内容?
这个是调整的,不需要附件
我是说老板用他的私户支付的车贷,用付款截图可以吗?
用付款的截图做附件没问题