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麻烦老师给我下预付账款、在建工程计提减值准备和进行损失核销的账务处理,分别写。

2024-03-06 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-06 12:12

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齐红老师 解答 2024-03-06 12:17

借信用减值损失,贷坏账准备 你说的核销是确认是吧? 借坏账准备,贷预付账款。

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齐红老师 解答 2024-03-06 12:18

借资产减值损失 贷在建工程减值准备

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齐红老师 解答 2024-03-06 12:30

专固定资产 借固定资产 在建工程减值准备 贷在建工程

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快账用户6396 追问 2024-03-06 13:36

核销是指提了减值准备以后,坏账收不回来或在建工程损失掉,做核销处理

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齐红老师 解答 2024-03-06 13:37

你好,上面的都是做了计提之后,第二个分录都是核销的。

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快账用户6396 追问 2024-03-06 14:21

在会计处理上,核销是不是就是损失认定的意思?

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齐红老师 解答 2024-03-06 14:23

对的,是的,一般情况是这样的。

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快账用户6396 追问 2024-03-06 14:30

对于预付账款和在建工程没有提过减值准备,如果在损失核销又怎么账务处理?

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齐红老师 解答 2024-03-06 14:32

你好,那就补计提上,然后再做核销。

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快账用户6396 追问 2024-03-06 14:35

对于未结算的总包工程预付款计提减值,工程结算的时候是否需要将减值先转回。

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快账用户6396 追问 2024-03-06 14:36

对于未结算的总包工程预付款计提减值,工程结算的时候是否需要将减值先转回,还原为最初的账务(预付账款),再将预付账款转在建工程,再做在建工程转固定资产?

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齐红老师 解答 2024-03-06 14:39

你好,那你说一下这个具体的是什么情况。

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齐红老师 解答 2024-03-06 14:39

你这是收不回来的预付款,还是你的在建工程贬值了

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快账用户6396 追问 2024-03-06 14:49

我们的项目为EPC总承包,公司预付给总包方的工程款挂预付账款1个亿,但一直未进行工程结算 ,目前该预付账款1个亿全额计提信用减值损失,即借:信用减值损失,贷:坏账准备(按准则规定,信用减值损失是可以转回的),假如:现在我们跟总包方做结算,是否要把该笔信用减值损失的分录转回,即借:坏账准备,贷:信用减值损失,将1个亿的预付账款还原到账面,然后收到对方开具的总包发票,分录:借:在建工程,贷:预付账款。

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齐红老师 解答 2024-03-06 14:51

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2024-03-06
同学你好,这笔款项是扶贫资金,那么有对应的扶贫项目,建议把这个扶贫项目的名字,做为二级科目去处理,把所有开支,都挂帐在这个项目下面来,
2022-01-24
你的计提分录全部正确。 这些计提的损失在汇算清缴时需要全额纳税调增,因为税法只认实际发生的损失,不认可计提的部分。 没有强制月度计提要求,通常每年年末做一次减值测试并计提,如果资产出现明显减值迹象时才需要及时计提。 计提的依据是 **《企业会计准则》**,核心是遵循谨慎性原则,要求企业在资产负债表日对相关资产进行减值测试。
2026-02-04
同学你好,坏账的计提,核销都必须要经过坏账准备科目,即使借方和贷方金额一样也不能省略。
2022-01-20
您好,现在给您计算哈
2023-02-10
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