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老师你好:2月份发票我做管理费用办公费,3月1号发现开错了,今天重新开给我们,我2月已经做费用了怎么处理

2024-03-06 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 13:34

您好,三月份把二月份的会计分录做负数,然后再按照新开的发票做账。

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快账用户8970 追问 2024-03-06 13:37

摘要写什么

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齐红老师 解答 2024-03-06 13:37

摘要就写调整某月会计分录就可以

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快账用户8970 追问 2024-03-06 13:38

借管理费用办公费-7000,贷银行存款-7000,然后再做一笔数是吗?

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齐红老师 解答 2024-03-06 13:38

对,没错的,是这么做的

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您好,三月份把二月份的会计分录做负数,然后再按照新开的发票做账。
2024-03-06
同学,你好 1月份先做一笔冲销分录,冲掉12月的 再重新做一笔正确分录
2021-01-21
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当时这样做的
2022-09-07
您好,开负数发票,然后再开发票就成了
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