你好 还没有完成汇算清缴的话可以做为2023年的成本费用的

业务员22年发生的费用发票23年1月开票,请问发票可以直接入12月费用账吗?还是先暂估费用,等到做23年1月份的账时再冲回暂估呢?
老师好,请问23年计提的员工工资,是不是只要在24年做汇算清缴结束之前支付了就可以税前扣除,如果是23年的年终奖的话是不是必须得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的费用税前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性奖金,那么这个费用就属于24年了
请问我23年12月计提的费用和成本在24年1月收到了发票,应该先冲去年的凭证再入帐还是直接把票据粘在去年的会计凭证就可以了呢?
老师,请问下,23年12月暂估入库的24年1月份把就取到发票的,汇算清缴时是不是可以不用调增了?
老师请问2024年2月份冲2023年的发票10万,2023年的账要不要调,还是直接做到24年,23年所得税汇算清缴要怎么做
小规模纳税人,去年之前跟一家公司有经济往来开了发票,现在那家公司要退款了,发票在3月份已经开出来给对方公司,现在这笔业务怎么处理
甲方总包合同金额1000万,我们分别出去下游合同也是1000万,这样可以不?
供应商已认证发票,销售方申请冲红,是不是需要供应商申请红色申请单,销售方才能冲红
老师我家光伏电站合同年限到期了,电站无偿给对方,但我家账上还有折旧,和财政拨款怎么处理呀
中午好老师,我们是餐饮行业,产生商户罚款(商户违章)计入营业外收入需要提税么?会计准则有要求提税么?
收到不动产增值税专用发票2张各100万,5%的税率 能全额抵扣增税税吗?还是本月抵扣60%,下月抵扣40%
您好老师,总公司付给分公司的钱,分公司直接付社保费了,这个跟总公司的往来怎么抵消呢,能给个分录过程嘛
老师开票内容为学术活动费,有相关会议资料,能入账会议费吗
安工险什么情况下,是计入在建工程的?
老师您好 公司给销售人员发的提成和给股东的分红如何做账?需要交税吗
怎么入账呢,
反结帐到23年12月还是入账到这个月用未分配利润?
按照正常的会计分录写就行,原本怎么做就怎么入账
?老师什么都没回答
看不懂前面的字吗?
不用反结账到12月,入账到这个月就行,汇算清缴时可以扣除
那不是重复费用类,去年已经入了,五年入的是普票,今年是专票
你的意思是去年没有票的时候已经计提了是吗,如果是的话,你在24年做一笔冲销23年计提的会计分录,再做一笔收到票的会计分录,这样就不会重复,对24年的费用也不会有影响
明白了,那汇算清缴能扣除么
汇算清缴能扣除的哟
感觉有影响,管理费用一保险费-1130 贷:银行存款 -1130 做正确的,借:管理费用1000 进项税额130 贷:银行存款1130 有差额
那你在汇算时少扣进项的那个金额
那我反结转到12月,可以么,那样方便一些