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请问老师,23年的费用24年汇算清缴前到票了,那么怎么入账呢?去反结帐到23年12月份还是当前月份直接入账呢?是专票

2024-03-06 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 14:38

你好 还没有完成汇算清缴的话可以做为2023年的成本费用的

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快账用户1725 追问 2024-03-06 14:43

怎么入账呢,

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快账用户1725 追问 2024-03-06 14:43

反结帐到23年12月还是入账到这个月用未分配利润?

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齐红老师 解答 2024-03-06 14:43

按照正常的会计分录写就行,原本怎么做就怎么入账

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快账用户1725 追问 2024-03-06 15:14

?老师什么都没回答

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快账用户1725 追问 2024-03-06 15:15

看不懂前面的字吗?

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齐红老师 解答 2024-03-06 15:15

不用反结账到12月,入账到这个月就行,汇算清缴时可以扣除

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快账用户1725 追问 2024-03-06 15:18

那不是重复费用类,去年已经入了,五年入的是普票,今年是专票

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齐红老师 解答 2024-03-06 15:22

你的意思是去年没有票的时候已经计提了是吗,如果是的话,你在24年做一笔冲销23年计提的会计分录,再做一笔收到票的会计分录,这样就不会重复,对24年的费用也不会有影响

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快账用户1725 追问 2024-03-06 15:28

明白了,那汇算清缴能扣除么

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齐红老师 解答 2024-03-06 15:38

汇算清缴能扣除的哟

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快账用户1725 追问 2024-03-06 18:55

感觉有影响,管理费用一保险费-1130 贷:银行存款 -1130 做正确的,借:管理费用1000 进项税额130 贷:银行存款1130 有差额

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齐红老师 解答 2024-03-06 18:57

那你在汇算时少扣进项的那个金额

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快账用户1725 追问 2024-03-06 18:59

那我反结转到12月,可以么,那样方便一些

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你好 还没有完成汇算清缴的话可以做为2023年的成本费用的
2024-03-06
你好,这个直接在25年的月份上面做就好了。
2025-02-11
是的,不需要做纳税调增的
2024-03-04
你好,现在这个有发票吗?
2024-03-07
同学您好! 您好! 如果2024年2月冲销2023年的发票10万,建议在2023年的账上进行相应调整,确保账目准确。对于2023年的所得税汇算清缴,应根据调整后的账目进行计算,确保税收申报的准确性。
2024-03-04
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