你好 还没有完成汇算清缴的话可以做为2023年的成本费用的
业务员22年发生的费用发票23年1月开票,请问发票可以直接入12月费用账吗?还是先暂估费用,等到做23年1月份的账时再冲回暂估呢?
请问我23年12月计提的费用和成本在24年1月收到了发票,应该先冲去年的凭证再入帐还是直接把票据粘在去年的会计凭证就可以了呢?
老师,请问下,23年12月暂估入库的24年1月份把就取到发票的,汇算清缴时是不是可以不用调增了?
老师请问2024年2月份冲2023年的发票10万,2023年的账要不要调,还是直接做到24年,23年所得税汇算清缴要怎么做
请问老师,23年的费用24年汇算清缴前到票了,那么怎么入账呢?去反结帐到23年12月份还是当前月份直接入账呢?是专票
您好,我在一家营业执照上是财务负责人,但是我已经离职1年。我登陆了这家公司,财务负责人不是我,但是我在企查查上面看见名字还是我?咋办,有没有风险啊。 电子税务局里面我看不到有关联的企业
老师你好,请问下会计报表上未分配利润已经是负数了,但是年度所得税汇算调整后还有利润这种利润该怎么分配呢?
项目上宿舍房租计入管理费用吗?还是在建工程
老师,有一家公司,注册500万,实缴580万,这80万怎么平?现在公司想注销,要怎么做账?
请3m体系老师吃饭计入什么科目呢?二级科目是啥
老师,买卖钢材,我是销售方,我做合同让对方付全款锁价,我是写付全款定货锁价,还是全款订货锁价
老师,我现在有点分不清了,工资薪资的个税和劳务报酬的税率一样吗,主播报劳务报酬和我们的工资个人一样吗
股权转让需要交什么税
老师,单位收到保险公司一次赔偿金,请问怎么做分录?是营业外收入吗?
请问老师,如果我给我的原材料9个点的税点,用现金支付,然后他给我开的是13个点的增值税专用发票,而我开给客户的也是13个点的增值税发票,是不是意味着,我认了9个点的税、少交了4个点的增值税销项税?
怎么入账呢,
反结帐到23年12月还是入账到这个月用未分配利润?
按照正常的会计分录写就行,原本怎么做就怎么入账
?老师什么都没回答
看不懂前面的字吗?
不用反结账到12月,入账到这个月就行,汇算清缴时可以扣除
那不是重复费用类,去年已经入了,五年入的是普票,今年是专票
你的意思是去年没有票的时候已经计提了是吗,如果是的话,你在24年做一笔冲销23年计提的会计分录,再做一笔收到票的会计分录,这样就不会重复,对24年的费用也不会有影响
明白了,那汇算清缴能扣除么
汇算清缴能扣除的哟
感觉有影响,管理费用一保险费-1130 贷:银行存款 -1130 做正确的,借:管理费用1000 进项税额130 贷:银行存款1130 有差额
那你在汇算时少扣进项的那个金额
那我反结转到12月,可以么,那样方便一些