对方不给开票的原因是什么?

请教老师,付给对方的预付款,对方给开了发票了,但商品还没发货,我这边收到预付款的发票要如何记账呢?
老师,给对方公司预付了5万,对方给我们开了42000,这个借方的8000元的预付账款怎么平呢?
老师,给对方公司预付了5万,对方给我们开了42000,后期也不开票了,这个借方的8000元的预付账款怎么平呢?
老师,给对方公司预付了5万,对方给我们开了42000,后期也不开票了,这个借方的8000元的预付账款可不可以用现金做平?
老师,我们是购买方,未给对方付款,但是对方给我们开了发票了,后来用私户转的账,没对公付款,就是以后也不能对公付款了,怎么做账?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
就是不开了么,老师这样应该怎么平账呢
借:库存商品 贷:预付账款 若结转了成本,在汇算清缴时做纳税调增处理
老师我的意思是预付账款咋平账
有些是机械或者日用品啥的,都是对公转账下的预付账款,但是后面都不开发票,这也不能下商品冲预付账款吧?而且有些直接是支付给个人的那种也下的是往来款,这个该怎么平呢?
你支付预付款时 借:预付账款 贷:银行存款 确定就是不给开票 借:库存商品/**费用 贷:预付账款
你们公司这种情况特别多吗?对公转账需要在一开始明确跟对方协商好发票的问题