你好,你有报废的证明吗?如果卖废品的,这个需要做处置收入的。

请问一下老师,我们老板要入股房地产公司,因为拿不到甲方的工程款了,所以想把这部分的工程款直接做成入股资金。因为怕这个甲方不给我们,然后后面破产这部分钱拿不到。那么我要是作为我们老板的财务负责人的话去甲方公司。我需要做哪些事情呢?现在一脸懵。是看她们的财务报表和账套吗?还有我们老板可能有5000万的工程款。这个股权份额是按怎么确定百分比呢?按所有股东的实收资本来确定吗?
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,我才来一家工业制造业企业,因为年终要盘点车间固定资产,存货这些。12月底,我去工厂的车间里面盘了一次生产机器设备。盘点过程中,发现有几个情况,1是有的机器暂时没用,闲置了,后面生产需要,才会继续使用。2是有的机器应该是坏了的,报废了好久,没用了,但是没做任何处置,依然摆放在车间的各个角落。3盘点的有的资产,包括已经报废好久了的资产,在账面并未找到对应的资产。我的问题是:1,闲置了的资产,是否还需要继续计提折旧?2,报废了资产,没做处置的,账上也没有对应的这些报废的资产,那需要在账上作盘盈处理吗?在账面补做这些报废好久的固定资产吗?还是,账面没有的话,就不用管了?但是后期报废的资产要是被处置的话,账上又没有对应的资产,账也没法做吧?
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师,报废的证明在哪里开,还是自己做一个固定资产报废申请,领导签字,然后财务签字? 很多东西没有记录,有的直接是坏了,直接清废品的清理走了
这个自己开,没人给你开,你得拿出证明来,你怎么证明是报废了?
你自己留存一个图片就是了。
我可以要收废品的人给我签个字,盖个手印对吧,直接报废,没有收入,可以吗,图片中的固定资产我几乎全部要报废,可以吗
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师,黄色的是我清理有收入的,其它的是清理了没有收入
老师,我首先要写一个固定资产报废申请单吧,然后再让收废品的给我签字盖手印,然后我再做账务处理吧,流程是这样的吗
有收入的你就做收入,没有收入的话正常报废就行。
有的有收入,但我们不想交税,所以入了私账,然后让另一个老板转到公账来,做公司向他的借款,实际上公司已经欠他很多钱了,他如今也不是股东了,公司的账好乱
老师,正常报废的流程是只需要写个报废申请,领导签字就行了吧
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,如果我报废,没有收入,是不是直接: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
是的是的,是这么做的。