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之前替国外客户代购产品,有收到境外汇款,也支付给国内卖家,后来由因为报关资质出了问题,我们没做成报关后续业务,人家就找别人给做了出口,之前收付的也就一直挂着了,老师好,这种情况要怎么处理呢

2023-08-17 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-17 11:00

同学你好 那你们算内销的吧

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快账用户9676 追问 2023-08-17 11:03

是的,要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-08-17 11:10

那你做内销的分录就可以 借应收 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户9676 追问 2023-08-17 11:32

我们付给卖家,也没有开票

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快账用户9676 追问 2023-08-17 11:32

也是做内销分录吗

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快账用户9676 追问 2023-08-17 11:33

没做成出口,所以没开票

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齐红老师 解答 2023-08-17 11:43

同学你好 嗯 你们给出口方开发票

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快账用户9676 追问 2023-08-17 14:27

一定要有发票吗

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齐红老师 解答 2023-08-17 14:35

对的 没有发票他们没法做出口免税或者出口退税

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同学你好 那你们算内销的吧
2023-08-17
您好,我们扣(手续费与拖车费、报关费)这些是要开服务费(这是我们的收入)给个体户,我们取得拖车费与报关费发票是我们的成本
2024-03-29
你好,原则上应该是谁收款谁开票,然后看看你们之间的协议约定怎样规定的
2022-06-29
需要的呀,支付宝的金额你放到其他货币资金就可以了。
2022-01-12
公司属于外贸公司,出口业务性质为免退税,国外客户与公司结算货款,公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下,公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。 对于增值税,根据中国税法,公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过,如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明,则可以免缴增值税。具体来说,公司需要向当地税务部门申请出口免税证明,并在申报增值税时进行备案。 对于所得税,公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说,公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额,计算出应纳税所得额,然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。 至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题,需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案,则只需要按照实际代垫的货代费用收入(即差额50元)缴纳所得税。否则,需要按照实际收到的国外货款(即150元)全额缴纳增值税和所得税。
2023-12-15
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