同学你好 计入销售费用招待费

我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
老师好。我们公司是和另个公司合伙做洗车机的,建造完后洗车。建造费用是平摊的,我们先垫付,然后给他们开发票他们给我们转账。发票一直开的是洗车机安装服务、材料费,我感觉白白增加了税费。因为我们建的是固定资产,建好后折旧费是成本,材料直接都领用了,但是给他们开发票又增加了销项税额。但是不开票他们也没有办法转费用给我们。请问下老师到底该怎么操作才能不增加税额又让他们合理的转账给我们呢?
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
木木老师,您好!我公司是一家工业企业,因为一些问题,老板用他人身份证重新注册了一个公司,生产的产品和现在的公司一模一样,但是新公司没有购买任何的机械设备,也没有招聘员工。 老公司有应开未开发票,所以后期还会有生产。新公司现在也需要开票给客户,但是新公司账上什么都没有,老板说的是直接用老公司的设备和人员,可是实际的账务处理该怎么做比较合适呢?谢谢!
老师下午好,请教一个问题,我公司做钢材贸易的,现在租了一块地准备做仓库,这块地还没有进行施工过,后期处理应该是要填平翻修等等,现在公司买了一台起重机安装在这块地上,起重机二十万是二手的没有发票,我会计做了固定资产,税法是把这笔抽出来了,后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板,其他零件有增值税发票,我是想问这个会计和税法我要怎么处理,后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗,这个仓库可以做在建工程处理吗,,,地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
公司支付诉讼费,没有发票,只有缴款通知书,可以税前扣除吗?
在自然人电子税务扣缴端这个我应该怎么选呢?
财务内审什么呀老师谢谢
老师,我是长沙的做亚马逊出口一般纳税人公司,后期要申请出口退税的。是不是每次报关成功之后都要手动在电子税务局去导入报关单呢?
两个公司挂往来,一个公司其他应收款在资产负债表显示-5000,另一个公司在其他应收款在资产负债表显示正数5000,两个报表需要合并,资产负债表的这个数怎么更改
年终奖励性绩效可以扣除吗?
买别人的公司有什么风险?
老师请问一下公司进的原料,销货方给开的发票增值税是电子发票为啥电子税务局里没有呢?如果是数电票是不是税务局就直接给带出数来了?这样的电自发票咋样报税?再有一个是24年公司进的发票都在电子税务局里边没有计帐、也没有低税,(是不是滞留票了是否有风险、咋样处理呢)或者今年是不是可以低扣进帐(上会计没有给入账)谢谢了
老师,我公司是做亚马逊的一般纳税人出口企业。要涉及到出口退税。有一句话叫(纳税人应在申报出口退税后15日内将备案单据妥善留存,保存期为5年)这句话怎么理解呢?是说我公司申请退税并退税成功后,15日之内将备案单据保存好?还是说只要我公司提交了退税的申请,只要提交了不管有没有退税成功,都要在15日之内保存好备案单证呢?
请问,A公司开设一个平台,B公司在A公司开设的平台卖货,假设销售订单100元,这个100元由A收到银行,此时A打款40元给B公司,并开60元的票给B公司,此时B公司100%申报收入,A开票的60作费用,请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的,请问B怎么确认收入,多少钱确认收入