企业所得税年终汇算清缴时,纳税调增或调减主要影响的是企业应缴纳的所得税额,对会计做账没有直接关系。这是因为会计做账主要是基于会计准则和会计制度来记录和反映企业的经济业务和财务状况,而纳税调增或调减则是基于税法规定对企业应纳税所得额的调整。 具体来说,纳税调增或调减通常不会导致会计账簿中的科目余额发生变化,因此会计做账时不需要进行更改。但是,企业需要在年终汇算清缴时,根据税法规定计算纳税调增或调减的金额,并将其反映在企业所得税申报表中。 如果纳税调增或调减导致企业应缴纳的所得税额发生变化,企业需要及时调整应交税费的科目余额,以确保会计账簿与税务申报的一致性。
老师,请问一下,在做企业所得税汇算清缴时,如果我计提的费用没有用完,需要调增利润的话,我这个调增的数字应该填在哪个表格中
有一笔费用计入产品成本里了。但次年还没取得发票。在年终汇算清缴的时候除了调增企业所得税需要条账吗?这个是否结转销售成本有没有什么关系
老师,我问一下,去年有暂估成本,但在汇算清缴的时候调增了,交了所得税的,这个账务需要怎么处理呢,麻烦老师指导一下
老师,之前申报季度企业税的时候账不对清楚。申报的时候是没有税款的,现在账更正清楚了,要克更子季度企业所得税有缴纳税款了。这样更正申报又挨缴税了,更正申报的话应该怎么做?
年终奖汇算清缴前要实际发放才能企业所得税前扣除入费用,那要在做账的时候,要在12月份的账上计提本年度的年终奖,一般企业是什么时候计入的?例如有的企业到12月份还是算不出来,或是老板没有给年终奖金额的话,一般企业这个年终奖怎么计算的呀?企业所得税税前扣除这块儿是怎么操作的呀。
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办