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老师,我有去年的成本,入到今年,请问一下 怎么写分录

2024-03-08 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-08 09:27

你好!具体是发生了什么业务

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齐红老师 解答 2024-03-08 09:28

是结转库存商品成本,还是说人工,还是直接现金付了?

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你好!具体是发生了什么业务
2024-03-08
暂估入库的成本,企税汇算清缴前收到发票,是否需调账按区分以下情况处理: 1、如果暂估的成本和发票一致,不需要调整账务处理,可直接将发票附到原来的凭证后面,汇算清缴时进行扣除即可; 2、如果暂估的成本和发票不一致,涉及调账,可以先冲销去年入账的成本,然后按照发票金额确认成本在税前扣除(因跨年使用以前年度损益调整科目)或账务上直接就差额部分通过”以前年度损益调整“科目调整。 小贴士:执行小企业会计准则的企业适用未来适用法,涉及跨年调账的也建议直接调整到当期损益即可。
2021-04-07
你好 ;   到时你账上不动; 你汇算调增处理即可   
2022-03-11
你好同学,什么类型的发票?普通发票还是库存商品的发票?可以详细说一下吗?然后我给你出一个会计分录。
2022-10-08
关键是这个50万的暂估是要真实支付的还是虚增的?
2022-04-21
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