申报表附表1有无票收入一列,就在对应的6%栏填报。
请问老师个税手续费返还填写增值税申报表的哪里,截图谢谢
个税手续费返还需要缴纳增值税填在申报表哪栏
老师好,个税返还手续费增值税纳税申报表填在哪里了?
老师,个税手续费返还要缴纳的增值税,在哪些增值税申报表的哪行填写呢?
老师,个税手续费返还申报增值税一般纳税人在哪里填写
有几个月的报销费用,写报销单上面的日期还是发票上面的日期?
数电发票提高开票额度怎么操作
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
按你填的,这表上面这么显示是对的吗?
不需填附表3是填附表1,对应的第5栏一般计税
自动带过来的
这个不需要差额扣除。删除掉