他们那边如果认证了,就需要对方填红字信息表,你这边才可以做后续处理的

老师,请问一下,我有一张进项发票,我勾选认证了,现在对方数说开错了,我现在怎么处理呢,是我这边要红冲吧,怎么红冲
老师,我们开出去的发票,对方已经认证了,现在发票开错需要红冲,对方已经开具红字信息表,但是我们没有开红字发票,这种情况下还是按之前开错发票计算吗?
老师,对方11月开的发票开错了,但是我还没有认证,他那边这个月冲红了,冲红的发票不用给我的吧?就开正确的给我就行了
老师,您好,我是一般纳税人门窗厂,我认证了一张错误进项票,现在对方还没冲红,他的意思是我这边已经认证了,系统所以他无法冲红,让我这边冲红,老师我这边可以冲红吗
请问,我这边是开票方,发票客户已经抵扣了,现在需要红冲掉,是我这边申请红冲还是客户那边申请红冲?
老师,你好,出口一定要有报关单吗?
老师,提取盈余公积所得税汇算时需要填表吗
请问小规模公司,做批发零售的,需要交印花税吗?是买卖合同吗?
老师请问一下代理记账合同要缴纳印花税吗
报企业所得税的时候,税金及附加科目影响报表的数吗
老师,假设所得税费用之前计提是100,发现错了,改的200,利润表 净利润改写数据减少100,资产负债表更改未分配利润期期末,资产负债表还有哪个科目改才能平衡
老师好,请问一下小规模纳税人做的库存明细表与账上的库存商品余额不一致?Excel库存表上的余额比账上的余额少600多块钱怎么办?
销售方销售返利账务处理和会计分录,如何做?
老师我们是小规模纳税人,去年申报了未开票收入,今年不开发票,增值税申报表具体该怎么填表
甲公司小规模纳税人,用友系统坏了,2025年系统坏了,估计財务报表,增值税,及所得税申报,那么需要更正吗,怎么更正?
那对方已经认证后我红冲了,现在已经跨年了应该怎么处理这件事情
当时我红冲的时候并没有和对方打招呼,他也没有填红字信息表
他认证了你还可以红冲?不可能呀
那你让他做进项税额转出,然后把新发票给他,他重新抵扣
所以说嘛,确实他认证了,我红冲了。这怎么办呢
那你让他做进项税额转出,然后把新发票给他,他重新抵扣