销售费用3元是怎么回事?

老师,先开票,未收到钱,为什么能计入到预收账款呀 借:应收账款 贷:预收账款(待转销售收入) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 确认收入 借:预收账款(待转销售收入) 贷:主营业务收入
老师,11月份开了一张2970元的普票,在12月又作废了。 11月份做账: 借:应收账款2970 贷:主营业务收入2940.59 应交增值税—销项税额29.41 12月份: 借:应收账款—2970 贷:主营业务收入—2940.59 应交增值税-销项税额-29.41 请问这样做分录对吗
请教老师建筑业 的问题一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润
小规模个体户储值卡充值返利金额 售出时分录: 借:营业外支出 贷:预收账款 消费时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税
销售收入=票面金额÷(1+1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款*0.01,哪位老师给解释下这个,看不懂,谢谢!
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
例如存1000送100这种 100就是销售费用—销售折让
你是开票体现折让100,按折让后的收入金额做账
例:顾客支付1000元现金我们赠送100,分录:借:现金1000,销售费用—折让100 贷:预收账款1100 顾客来消费的分录:借:预收账款1100,贷:主营业务收入1089.11,应交税费—增值税10.89
是的,就是那样做的分录