您好,收到钱挂预收,是3月确认了收入还是年底确认收入的,咱是12月开票的,12月确认收入和开票就是一个期间了

老师,2022年初我挂了一笔应付账款,对方开了几十万的票,我们还没给钱,到年底也没说不用给,然后2023年1月,公司说这个钱不用给了,这个应付账款我是应该在1月转到营业外收入吗?
老师,我12月份开了发票,然后跨年一月给作废了重开了,请问,我12月份的收入红冲后,汇算清缴之前可以把他做到23年的收入里么?去年开具的不纳税可以么?
老师,我们在12月底左右接了一个活动,收了预付款,也开了这部分的发票,但是要下个月才做,这个活动应该是确认在23年的活动还是24年的活动收入呢?
老师,23年12月的费用,发票没开来,23年我该怎么入账,24年发票收到我又该怎么处理
我23年3月收到的钱,23年12月开的发票这个我应该怎么入账?
你好!老师,我进到电子税务系统里,查到取得的发票里,有些费用发票无人来报销,也查不到经办人,要怎么处理呢
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
我们企业的股东是政府100%持股,有商业用房和厂房给企业用,企业代持这些房产和厂房经营,都已租出去了,产生利润后,分红给政府,有协议,并且我们企业是需要做固定资产的,已入固定资产并每期计提折旧,入固定资产时贷方做的其他应付款,我们现在是把这个其他应付款当递延收益每期做营业外收入?还是把其他应付款转到资本公积?
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
12月确认收入,开票是12月开的
我应该怎么做账?
您好,借:预收 贷:主营业务收入 销项税
我收到的时候没有销项税额
您好,这个分录中是收到钱时的分录呀 收到 借:银行 贷:预收
我收到钱的时候不用做销项税额是吧,然后开的发票在做销项是吧?
好的,谢谢老师
您好,不是哦,如果我们收到钱,货也发了,是要交增值税了,申报未开票收入(正),开票月,申报申报未开票收入(负)和蓝票
那我现在怎么办?
您好,不要去管这个了,反正23年也没有少交税,
对吧,所以我还是,借:预收 贷:主营业务收入 销项税
摘要怎么写?
您好,摘要:应收某某公司的货款,发票号987654321