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我23年3月收到的钱,23年12月开的发票这个我应该怎么入账。收到钱我挂的是预收,年底我都确认收入了,然后我12月给他开的票应该怎么做账?

2024-03-08 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-08 11:47

您好,收到钱挂预收,是3月确认了收入还是年底确认收入的,咱是12月开票的,12月确认收入和开票就是一个期间了

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快账用户5723 追问 2024-03-08 11:47

12月确认收入,开票是12月开的

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快账用户5723 追问 2024-03-08 11:48

我应该怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-03-08 11:49

您好,借:预收   贷:主营业务收入  销项税 

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快账用户5723 追问 2024-03-08 11:49

我收到的时候没有销项税额

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齐红老师 解答 2024-03-08 11:51

您好,这个分录中是收到钱时的分录呀 收到 借:银行   贷:预收

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快账用户5723 追问 2024-03-08 11:51

我收到钱的时候不用做销项税额是吧,然后开的发票在做销项是吧?

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快账用户5723 追问 2024-03-08 11:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-08 11:53

您好,不是哦,如果我们收到钱,货也发了,是要交增值税了,申报未开票收入(正),开票月,申报申报未开票收入(负)和蓝票

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快账用户5723 追问 2024-03-08 11:56

那我现在怎么办?

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齐红老师 解答 2024-03-08 11:56

您好,不要去管这个了,反正23年也没有少交税,

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快账用户5723 追问 2024-03-08 11:58

对吧,所以我还是,借:预收 贷:主营业务收入 销项税

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快账用户5723 追问 2024-03-08 11:58

摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2024-03-08 12:00

您好,摘要:应收某某公司的货款,发票号987654321

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您好,收到钱挂预收,是3月确认了收入还是年底确认收入的,咱是12月开票的,12月确认收入和开票就是一个期间了
2024-03-08
3月做预收账款,12月转入收入做账
2024-03-08
你好 23年的时候,借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 24年的时候(先红冲无票费用,然后再根据发票入账) 借:银行存款等科目,贷:以前年度损益调整—管理费用等科目 借:以前年度损益调整—管理费用等科目,贷:银行存款等科目
2024-03-02
提前开的下一年的发票,不需要做账务处理。 从1月份开始,借预付账款贷银行放款,然后按月分摊。
2024-05-27
同学你好 你可以1月红冲预提的然后按发票做分录
2024-04-07
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