你好,应该属于2024年的,但是你提前开了发票。
老师好,我公司是一般纳税人,主营业务是广告活动策划,就是做房地产行业的营销活动,当月做了活动之后我公司就确认收入,但是增值税专票一般要过几个月才会开给客户,我想问下,我们当月确认收入的话,增值税销项税额是自己预估吧?
老师,我们为了年底收钱,12月底给客户开了预付款30多万发票,但是这个活动还没有开始,要24年1月份才做,这个相当于只有收入,还没得支出,这个情况如何能降低所得税呢,能不能把成本做到23年呢
老师,我们在12月底左右接了一个活动,收了预付款,也开了这部分的发票,但是要下个月才做,这个活动应该是确认在23年的活动还是24年的活动收入呢?
老师,我们是小规模,23年12年收到几笔活动费用,但是活动未展开进行,就借主营业务成本贷应付账款-预估成本了,24年活动收到票,直接计入正常分录借主要业务成本贷银行存款了 现在23年的暂估入账还在账上挂着,应该怎么处理一下
请问一下老师,我单位是非营利单位,牵头联合多家行业企业搞活动,合同签订活动费用都归企业,需要企业按一定比例先交活动预付费,我单位只是做代收代付,最后按比例收取服务费,但是活动里有一些费用一个企业付款了,发票核对直接开这个企业的发票,然后钱直接从应该给到我单位的预付款里扣,也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的,但是有些费用直接从他们企业付了,转给我单位就变成了40000元,所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出,收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位,那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗
上个月暂估入账的原材料,这个月已收到发票,这个月怎样做账,原材料上个月已经领用了
老师外贸企业出口退税数据自检2/0/2,如何处理,采购发票商品名称是水果型果冻,报关单上只写了果冻。
老师,公司维修厂房收到的铝镁锰发票(150多万),是记到固定资产还是待摊费用?谢谢
老师,请问我报个税的时候怎么有个减免表了,以前都没有了
原料按实际来暂估,企业不想交太多税我们是生产外加剂工业企业暂估库存商品,按多少交税
现金支付货款有没有金额限制呢,并且客户要开专票的
员工拿手机发票来报销,价值14499怎么入账
老师,我买的煤加运费625,不含税,税率是10%,那煤总计是多少钱
老师我想问一下,个人成立了一个有限公司,小规模,没有业务,现在在零申报法人的个人所得税,但是现在法人去了另一个企业当员工,这样怎么报税呢,需不需要把公司注销掉
反推本期应勾选抵扣的增值税进项税额合计数 的计算过程 中,若查到上期有留抵税额 ,那公示是不是变成这个了,本期的营业收入(本期增值税销项发票不含税金额合计数)×税负率+上期查到的留抵税额=本期增值税销项税额合计-本期应抵扣的增值税进项税额合计数(增值说进项税额要反推出来),是这个公式吧? 上期查到的留抵税额 在等号左边我不确定是加上还是减去了?
确认收入应该是在好久蛮
你好,业务在什么时间能完成?
最近1-2个月
那你的收入在2023年做,然后成本暂估就可以的,实际发生了,你这个成本在红冲之前的,在做发票的。
也就是我按照12月开具的预付款发票确认收入,然后一般都会暂估一些成本费用,这部分暂估的我等活动结束后,红冲暂估的?
我是不是也可以不用红冲暂估的,直接把取得的成本发票附在暂估的分录后面。只是暂估分录无法体现应付供应商的明细,的行不
可以的,可以这么做的。
直接附在后面的话,提现不了供应商名称,有影响吗
那你能分出具体的是谁吗?
后面发票到了就晓得,我想的是不用红冲那笔暂估,发票到了放在分录后面
放到你发票到的那个月。
也就是还是要红冲蛮,重新做到今年
是的,对的,是这么做的