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老师,我们在12月底左右接了一个活动,收了预付款,也开了这部分的发票,但是要下个月才做,这个活动应该是确认在23年的活动还是24年的活动收入呢?

2024-01-12 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 13:37

你好,应该属于2024年的,但是你提前开了发票。

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快账用户6740 追问 2024-01-12 13:38

确认收入应该是在好久蛮

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齐红老师 解答 2024-01-12 13:39

你好,业务在什么时间能完成?

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快账用户6740 追问 2024-01-12 13:40

最近1-2个月

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齐红老师 解答 2024-01-12 13:41

那你的收入在2023年做,然后成本暂估就可以的,实际发生了,你这个成本在红冲之前的,在做发票的。

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快账用户6740 追问 2024-01-12 13:43

也就是我按照12月开具的预付款发票确认收入,然后一般都会暂估一些成本费用,这部分暂估的我等活动结束后,红冲暂估的?

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快账用户6740 追问 2024-01-12 13:44

我是不是也可以不用红冲暂估的,直接把取得的成本发票附在暂估的分录后面。只是暂估分录无法体现应付供应商的明细,的行不

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齐红老师 解答 2024-01-12 13:45

可以的,可以这么做的。

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快账用户6740 追问 2024-01-12 14:01

直接附在后面的话,提现不了供应商名称,有影响吗

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齐红老师 解答 2024-01-12 14:01

那你能分出具体的是谁吗?

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快账用户6740 追问 2024-01-12 14:08

后面发票到了就晓得,我想的是不用红冲那笔暂估,发票到了放在分录后面

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齐红老师 解答 2024-01-12 14:09

放到你发票到的那个月。

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快账用户6740 追问 2024-01-12 14:12

也就是还是要红冲蛮,重新做到今年

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齐红老师 解答 2024-01-12 14:13

是的,对的,是这么做的

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你好,应该属于2024年的,但是你提前开了发票。
2024-01-12
借、应付账款贷利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增。
2024-08-05
可以暂估一部分成本进去哈
2024-01-02
应在 24 年确认成本。因为这些成本是与 24 年活动相关,根据权责发生制原则,在 24 年 12 月 31 日做分录:借:成本费用类科目,贷:预付账款。25 年收到政府补助收入时再确认收入
2024-12-19
同学,你好 算今年的
2024-12-31
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