对的是的,是这么做的

买了生产设备需要计提折旧,但是还没生产,那计提的制造费用月末结转到生产成本就可以?不需要再进行处理是吗?
固定资产计提折旧后,当月再结转费用么?比如计提折旧借制造费用 贷累计折旧,当月末还需要借生产成本 贷制造费用么?
老师好,生产车间的固定资产计提折旧计入制造费用,月末还得从制造费用结转至生产成本吗?
请问企业还未投产,设备折旧计的制造费用-折旧费,月末结转损益,是要转到主营业务成本吗?
借 制造费用 贷 累计折旧 月末结转成本的时候 需不需要把 制造费用结转到生产成本
老师请问下,给客户的业务员返点从公帐走,然后没有发票,这个账务要怎么处理?这跟佣金有区别吗?哪个需要申报个税,有点整不明白了?
取得的发票商品进价80,然后正常售价是九十,顾客要开到单价200的话,这种情况可以吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例分比较好?
老师您好!我们账上有一台汽车。账面净值现在是12万,可以以5万销售给客户,并开票吗?
老师好,我们公司26年二季度接到税局电话说:系统有卡点享受30万优惠预警,我看了看这都是有合同真是发生的业务,我们不含税销售额2776641.57,他们给的建议是红冲一张或者在开一张,系统就不会出现预警了,我们应该怎么处理?
按照新要求增值税法,销项税,进项税预缴增值税会计分录都怎么记账?月末还要放到未交增值税里吗?麻烦写一下完整分录,开票,收供应商发票,劳务预缴增值税,月底结转
老师您好有个执照无经营做了股权转让,有转股代理费,要由公司对公付款吗
请问出纳付款 还需要会计再审核一次付款信息吗?有这要求吗?因为会计再前端的时候就已经审核过信息了,再到出纳制单付款时还有义务再复核吗?
老师好,请问一下老板问我公司流水一年有多少,这个怎么查啊
老师,您好,我公司名下的法拍房,然后卖给个人是58万,现在税务局按着市场价65万让我们缴纳增值税,那我报税的时候,怎么办呢?票按照58万开的
我们生产成本的二级科目是不同的产品,每个月生产不同的产品,设备同时都在用,那应该怎么结转呢?转到哪个二级科目里
你好,你分摊呀,你分摊到你的产品里面,它不是有半成品和完工的。
可以根据耗用的原材料或者是机器工时或者生产工时分摊都行。
制造费用需要设二级科目吗
需要设置到这里面也有明细的。
制造费用-固定资产折旧,这样行吗
可以的,可以这么做的。
为什么是结转进生产成本不是累计折旧呢?
累计折旧,这个处置固定资产才冲他
我看我们之前月末计提做的都是:借管理费用-固定资产折旧,贷累计折旧,这样对吗
你好,这个是后勤使用的可以啊,如果是车间使用的是制作费用呀。
根据收益,部门和工资是一样的。
那为什么车间使用不能做:借制造费用,贷累计折旧呀?如果这部分不做累计折旧,那总的折旧不就对不上了吗
你好,车间使用的就做制造费用,哪里规定不允许啊?
一开始不就是给你回复的,做制造费用呀。
我的意思是,前面说的是把制造费用-固定资产折旧结转进生产成本呀,为什么不能结转进累计折旧啊,结转进生产成本的话,累计折旧总折旧额对不上
累计折旧,只要你做了这个科目,一直都挂着有余额,只要这个固定资产在,他一直都有这个累计折旧的余额,他为什么要结转,你让他结转到哪个科目里面去,你准备怎么结转?它是一个资产类的科目。
只要你有这个固定资产已经折旧了,他一直挂账,他不会结转的,你处置的时候才才把它清理了。
我问的是:为什么不是借制造费用,贷累计折旧,而是借生产成本,贷制造费用。不是要结转累计折旧啊
为什么这个制造费用不能结转到累计折旧里面?如果没结转到累计折旧里面,总折旧金额对不上
借制造费用 贷累计折旧,这个是计提折旧的, 借生产成本贷制造费用,制造费用月末没有余额,分摊到结转到生产成本里面 至于累计折旧,因为它是发生额,他这里是发生了,不应该红冲,你红冲了他干什么呀?借累计折旧贷方是什么?为什么要结转累计折旧?你能说一下吗?
我没有要结转累计折旧的意思啊!您没看明白我的问题。 前面您说的“制造费用-固定资产折旧”这个科目结转进生产成本,我想问的是,其他的折旧(例如管理费用-固定资产折旧)都进了累计折旧,而制造费用的折旧进了生产成本,那“固定资产的折旧总额”和“累计折旧”科目的总发生额不就对不上了吗
这账让你做的,那管理费用它月末结转到本年利润也是没有余额,他和谁去一致的发生额一致不就行了。
那管理费用月末也没有余额 你和谁核对 来累计折旧,你和谁核对余额?