你看看你其他应付款最终的余额在哪边儿?

请教老师,我这家公司准备注销现在其他应付款股东贷方余额50000还有其他公司的借方余额。应交税费,未交增值税借方余额,库存商品借方余额,老师我接下来要怎么做?
老师好,和子公司的往来原来记入其他应收款,余额在借方,现在余在贷方,导致负债表流动资产为负数,后来老师回答说可以冲其他应收款,贷其他应付款,现在负债表不平 ,怎么处理呢?
老师,我们小规模公司准备注销,账面余额就剩其他应付款老板贷方239748.49元,本年利润贷方负42.18元和未分配利润贷方负239706.31元,我改怎么处理这些余额?是不是要把所有余额都清理了才能去注销
老师好:我公司准备注销,但现在其他应付款借方和贷方都有余额,都是预付款和不能取得发票的款项,这些余额怎么处理?
我在编制资产负债表中预付款项这一列 应该等于 预付的借方余额➕应付借方➖坏账余额 我预付的借方是2961828.15 应付没有借方余额 只有贷方余额273083.74,坏账准备余额是7203005.76,系统报表预付账款拦次自动生成的数据是3831038.88为什么我怎么算都等于不了这个数字 公式也没问题 哪里出错了 请教一下老师们
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不能取得发票的都转到费用,只是不能税前扣除
老师,其他应付款贷方余额有10多万,是挂在了老板的名下,这部分这么处理?
等于是这部分贷方余额就是其他应收款的意思等于是这部分贷方余额就是其他应收款的意思,把收回的话记录到营业外支出
是不是把这些往来款的余额都转到费用或者营业外支出科目,但不能在所得税前扣除?调整后如果有利润要交所得税,是这个意思吗?
对,是的,没错,是这个意思
但是,其他应付款贷方余额是公司欠老板的钱哦,公司账上没钱还,调增利润不合理哦
这种你们不用还的是需要记录到营业外收入的
老师,老板借给的钱转到实收资本行不行?
没问题,可以转到实收资本里面
转到实收资本需要办理什么手续吗?如果我直接借 其他应付款,贷 实收资本 注销时,实收资本可以有余额吗?没弄过,一头蒙,辛苦老师!
注销的时候实收资本是可以有余额的
你这个企业是不是都已经马上准备注销了,是吗?
对,准备马上注销,目前账上,实收资本是0,其他应付款有老板借给公司的钱,还有两笔不能取得发票的预付款,所以,不懂怎么处理才可以注销
其他应付款可以转到实收资本里面的,这个没问题,就等于是你们出资了一样
谢谢老师,转实收资本,直接做账就行吧?需要办理什么手续吗?
因为您这种是你这种情况马上就要注销了,在账上直接这么做就可以了
正常来说您转到实收资本里面还得是需要去当地工商局公示的才行
好的,谢谢老师,有问题再咨询您
好的,好的,没有问题,帮忙给个五星好评