你看看你其他应付款最终的余额在哪边儿?

你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
不能取得发票的都转到费用,只是不能税前扣除
老师,其他应付款贷方余额有10多万,是挂在了老板的名下,这部分这么处理?
等于是这部分贷方余额就是其他应收款的意思等于是这部分贷方余额就是其他应收款的意思,把收回的话记录到营业外支出
是不是把这些往来款的余额都转到费用或者营业外支出科目,但不能在所得税前扣除?调整后如果有利润要交所得税,是这个意思吗?
对,是的,没错,是这个意思
但是,其他应付款贷方余额是公司欠老板的钱哦,公司账上没钱还,调增利润不合理哦
这种你们不用还的是需要记录到营业外收入的
老师,老板借给的钱转到实收资本行不行?
没问题,可以转到实收资本里面
转到实收资本需要办理什么手续吗?如果我直接借 其他应付款,贷 实收资本 注销时,实收资本可以有余额吗?没弄过,一头蒙,辛苦老师!
注销的时候实收资本是可以有余额的
你这个企业是不是都已经马上准备注销了,是吗?
对,准备马上注销,目前账上,实收资本是0,其他应付款有老板借给公司的钱,还有两笔不能取得发票的预付款,所以,不懂怎么处理才可以注销
其他应付款可以转到实收资本里面的,这个没问题,就等于是你们出资了一样
谢谢老师,转实收资本,直接做账就行吧?需要办理什么手续吗?
因为您这种是你这种情况马上就要注销了,在账上直接这么做就可以了
正常来说您转到实收资本里面还得是需要去当地工商局公示的才行
好的,谢谢老师,有问题再咨询您
好的,好的,没有问题,帮忙给个五星好评