同学,你好 进项没有发票,不能税前扣除 企业所得税,按照不含税收入来算
老师:请问,环卫道路清扫保洁,这个开票的话,大类属于什么下面啊?
老板个人吃饭消费以后,开了很多票到我们电子发票系统里,但是实际这个票和公司没啥联系是他个人消费,这个票在电子税务局里我一直不勾选它有啥影响不呢
重点人群的减免税款需要缴纳所得税吗
老师,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,24年年底暂估了100万的发票,已入24年成本,今年5月未开具回来,需要做纳税调增; 1、分录做到汇算清缴的5月份,冲红去年那笔分录做到5月份吗? 2、对24年是所得税进行汇算清缴,补税款是今年补的,今年的利润表会被这笔冲红影响,导致利润增加,那我在做第二季度的预缴所得税时,怎么申报处理呢?如果按利润表做,会多预缴一遍税款啊,实际上这笔调增已经做过了
老师您好,请问将本公司资产产品送给客户,如何写分录呢?
老师,我处置固定资产,是不是要做这一步,里面的增值税进项税是什么意思,谢谢老师
24年度汇算清缴有多缴税款,可以办理退税吗?还是不要办好?
公司处置一辆汽车,资产损失汇算清缴怎么填
你好老师请问一般纳税人增值税报表期初未缴税额数据是怎么来的,为什么有的企业有数据,有的没有数据
有处置资产,是有收益或者损失都要填A105090资产损失前扣除及纳税调整表吗?还是要填A105080资产折旧摊销调整那个表?
企业所得税交1万/1.13吗
同学,你好 可以参考,所得税25% 1万/1.13*25%