应该缴纳的增值税是。4586000/1.13*13%—44万=87592.93 附加税=97582.97*12%=10511.15 没有成本,所得税=4586000-10511.15)*25%
个人独资企业没有成本票开了480万的商业销售发票 需要缴纳多少增值税和 个人所得税啊。 没有任何成本票和专项扣除五险一金
建筑行业,一般纳税人,进项票有1%,9%,13%的,销项都是9%,抵扣留底的税额227.5,金额写多少?
一般纳锐人企业有500万的利润,要交多少企业所得税?销项900万,进项400万,增值税和附加税分别要交多少?
一般纳税人公司,本月开专用发票55万,但是没有进项发票,本月要交多少增值税和企业所得税?
开票含税金额4586000,留底进项44万要交多少增值税,和企业所得税?没有成本票,一般纳税人13%.
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
企业所得税需要计提吗?怎么计提?
这个答案是不是给错了,b是错误的吧
老师,公司买的超市卡,1000元,送礼的,有发票,发票写着预付卡,还涉及个税吗?我做账是:借管理费用~业务招待费,贷银行存款
土地使用权转入无形资产,请问采用哪种摊销方式更方便,土地使用权期限是按照50年计算吗?
老师,我知道实发工资,知道缴纳社保,怎么推断出应发工资
老师,想咨询一下。这个年度做工资申报。工资数是保险前还是保险后的实际发放金额?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月分编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6800元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:1万,税100元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入100元 贷应交税费-增值税 100元 借:应交税费-增值税 100元 贷:银行存款 这有啥问题吗