你好 1,如果是购买材料或者货物的款项,需要缴纳印花税 2,不需要认证,申报的时候直接计算填写抵扣就是了
#提问#老师,我这个月有家新公司还没有销售收入,但是有机票火车票的费用报销,这些费用票的进项税我本月不抵扣,那么在纳税申报时附表二还用把进项税额填上吗?
你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗
老师 1、对公付款的但没有签合同,还用交印花税吗?2、火车票机票这些做账抵扣进项后怎么在税务局抵扣认证?还有申报啊?在哪里填
请问老师,因供应商开具给我司的进项发票,税金对方未缴纳,税务通知我司先做进项税额转出,待对方缴纳税金后,再认证抵扣,但是我司将该笔税款已于上月认证抵扣,这月做转出,请问我司在税务申报和账务处理还有认证平台分别怎么操作?
老师请问一下本月账已经做完、有一个银行结23.85的利息没有入账!可不可以录入下个月谢谢
你好,我们是小企业会计准则这个年报 税务那边推送应收账款有问题6990085.61元说怎么啦,这个我怎么更改
#老师#问一下我们销售货物,客户不需要开票,这笔收入需要申报吗
我们公司是一般纳税人购进了自产农产品鲜牛奶开的发票是免税的,我直接销售出去后是需要开9%的销项票么?开了票后能计算抵扣几个点的进项票
老师之前会计账上工资保险计提错了,个税自然人申报也弄错了连续几个月了,老师我怎么调整
老师 我们客户特别零散,其中有少部分会是应收账款,之前应收账款-子科目是客户的公司名称,但是二级科目就到99,后续客户再增加可能不够用。能用应收帐款-已开票吗?
老师1、有限合伙人丧失偿债能力的,合伙人不得要求退货!然后2、合伙人丧失偿债能力的,属于当然退退伙!这2个不矛盾吗
我们菜市场租场地给小炒家,小炒家物业费400交给我们。我们在小炒家定的员工餐700,小炒家不用交物业费了,和餐费相抵,我们怎么开收据?
老师法人从私户转账到公户,我们学的直播课老师讲备注成投资款,什么意思呢?
老师,公司外聘兼职老师和介绍费怎样帮他缴税支付 都是个人开不了发票
1、啊 那我之前很多没交,现在还用统计一下交了吗?另外 如果是员工购买报销的还用交印花税吗
你好 1,需要补交 2,是购买的什么报销呢?
就是生产上用的辅材
你好,那也是需要缴纳印花税的
每笔在几十 几百 最多没超过5千的,超过5去就对公付款了
是针对这个回复,有什么疑问吗
我的意思是个人报销的每笔在几十 几百 最多没超过5千的,超过5去就对公付款了,这样的报销也需要报印花税吗?确定吗老师
你好,需要申报(把这些总金额汇总申报就是了)