你好,和个人签订租赁合同,对方需要给你们开租赁发票

老师,请问关于私车公用,如果是按每月500租金的话,还能不能报销油费、停车费、过路费?每月500租金跟实报实销是只能用其中一种吗?
老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,把工作人员送到回来了,然后第二天又去接工作人员回来,这个油费过路费啥的,可以走差旅费报销单吗?还是一般费用报销单?还是可以和出差人员一起填在差旅费报销单里面
关于公司差旅费报销中像私车公用的过路费、加油费、停车费啥的,这种如何报销更合理合规简单操作?
公司名下无车,租用员工的车,实报实销加油费,过路费,修理费,签订私车公用协议时租金可以O元,或者说明工资中含有租车费200元,但不提供租赁发票,两种方式哪种合规合法
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账
签合同话还得交印花税、增值税,后期还涉及企业所得税纳税调增啥的,比较麻烦。有木有其他简单操作的方式?比如①每月给这个职工工资里以补贴形式发给他,然后每月正常申报个税就可。②在差旅费报销制度中直接列明公车私用这种以补贴形式计入工资里,设置一个补贴的标准,这种可以吗?
第一个可以的,第二个你看一下超过你当地规定的标准了吗?没有的话可以,如果超过的话需要交个税的。
嗯,①以目前工资水平不会超个税5000元的标准。②差旅费报销制度是不是可以参照机关事业单位差旅费制度的基础上,再结合单位实际情况去这样设置,不违规吧?毕竟国家在差旅费报销这块儿查的比较严格,我们不是私企。
第一个可以 第二个可以的