借银行 贷主营业务收入应交税费、应交增值税 借主营业务成本应交税费、应交增值税、 贷银行存款应付职工薪酬等。
老师你好 我想请问一下旅游行业小规模纳税人差额征税 所以应交税费下只用设一级科目应交税费-应交增值税吗?收到成本票时:借应交税费-应交增值税
老师好!旅游业小规模纳税人差额征税,支付规定可扣除的费用时,借:主营业务成本,借:应交税费—应交增值税(这个税率不一样有3%,6%,可以合并金额,还是要分开)
老师,我们是旅游公司小规模纳税人开具增值税普通发票差额征税,请问收入和成本的会计分录应该怎么入账?
旅游行业,一般纳税人,差额征税,那这个成本的分录怎么做,这个是要借主营业务成本,应交税费应交增值税销项抵减,贷银行存款。这里边的增值税是我手动按6%换算的吧。
小规模纳税人旅游业差额征税,收入,成本(可抵扣),月末有需要缴纳的增值税,怎么做分录
菜鸟裹裹寄东西开具的电子发票没有物流红章,淘宝退货运费报销不了,不认没有不带红章的电子发票
请问申报今年企业国家信用年报的时候纳税总额填所属期缴款总额还是按缴款期2024年1月-2024年12月
权责发生制,本月应收下个月开票本月怎么做账。暂估还是按开票金额入账
老师,咨询投资性房地产与其他资产转换时候,产生的其他综合收益科目,是什么性质的科目?
免税的生物有机菌肥的税收分类编码是什么?
生物有机菌肥开普通发票是不是免税的时候,开票的税务代码是什么
老师,发票红冲有什么注意事项吗,会不会有风险
每次订货成本和单位储存成本是包含哪些费用呢
换打印机了,怎么连接打印机?谢谢。
我们机械制造部购买理通药品可以放如管理费用的福利费还是办公费比较好呢?还是放其他呢?
应交税费-应交增值税就是两者的差额是吧?
这个就是你需要缴纳的增值税,季度30万,普通发票不需要缴纳的,再结转到营业外收入里面去。
比如说季度收入是101万,成本是60万,那分录就是:借:银行存款 101万,贷:主营业务收入 100万,应交税费-应交增值税 1万;借:主营业务成本 59.4万,应交税费-应交增值税0.6万,贷:银行存款60万 借:应交税费-应交增值税0.4万,贷:银行存款0.4万,是这样吗?
六号,对的,是的,是这么做的。
如果季度收入-成本小于30万,就不用交税,如果收入-成本大于30万,就需要交增值税是吧?
是的对的,是这么做的