借银行 贷主营业务收入应交税费、应交增值税 借主营业务成本应交税费、应交增值税、 贷银行存款应付职工薪酬等。
老师你好 我想请问一下旅游行业小规模纳税人差额征税 所以应交税费下只用设一级科目应交税费-应交增值税吗?收到成本票时:借应交税费-应交增值税
老师好!旅游业小规模纳税人差额征税,支付规定可扣除的费用时,借:主营业务成本,借:应交税费—应交增值税(这个税率不一样有3%,6%,可以合并金额,还是要分开)
老师,我们是旅游公司小规模纳税人开具增值税普通发票差额征税,请问收入和成本的会计分录应该怎么入账?
旅游行业,一般纳税人,差额征税,那这个成本的分录怎么做,这个是要借主营业务成本,应交税费应交增值税销项抵减,贷银行存款。这里边的增值税是我手动按6%换算的吧。
小规模纳税人旅游业差额征税,收入,成本(可抵扣),月末有需要缴纳的增值税,怎么做分录
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
应交税费-应交增值税就是两者的差额是吧?
这个就是你需要缴纳的增值税,季度30万,普通发票不需要缴纳的,再结转到营业外收入里面去。
比如说季度收入是101万,成本是60万,那分录就是:借:银行存款 101万,贷:主营业务收入 100万,应交税费-应交增值税 1万;借:主营业务成本 59.4万,应交税费-应交增值税0.6万,贷:银行存款60万 借:应交税费-应交增值税0.4万,贷:银行存款0.4万,是这样吗?
六号,对的,是的,是这么做的。
如果季度收入-成本小于30万,就不用交税,如果收入-成本大于30万,就需要交增值税是吧?
是的对的,是这么做的