借银行 贷主营业务收入应交税费、应交增值税 借主营业务成本应交税费、应交增值税、 贷银行存款应付职工薪酬等。
老师你好 我想请问一下旅游行业小规模纳税人差额征税 所以应交税费下只用设一级科目应交税费-应交增值税吗?收到成本票时:借应交税费-应交增值税
老师好!旅游业小规模纳税人差额征税,支付规定可扣除的费用时,借:主营业务成本,借:应交税费—应交增值税(这个税率不一样有3%,6%,可以合并金额,还是要分开)
老师,我们是旅游公司小规模纳税人开具增值税普通发票差额征税,请问收入和成本的会计分录应该怎么入账?
旅游行业,一般纳税人,差额征税,那这个成本的分录怎么做,这个是要借主营业务成本,应交税费应交增值税销项抵减,贷银行存款。这里边的增值税是我手动按6%换算的吧。
小规模纳税人旅游业差额征税,收入,成本(可抵扣),月末有需要缴纳的增值税,怎么做分录
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
应交税费-应交增值税就是两者的差额是吧?
这个就是你需要缴纳的增值税,季度30万,普通发票不需要缴纳的,再结转到营业外收入里面去。
比如说季度收入是101万,成本是60万,那分录就是:借:银行存款 101万,贷:主营业务收入 100万,应交税费-应交增值税 1万;借:主营业务成本 59.4万,应交税费-应交增值税0.6万,贷:银行存款60万 借:应交税费-应交增值税0.4万,贷:银行存款0.4万,是这样吗?
六号,对的,是的,是这么做的。
如果季度收入-成本小于30万,就不用交税,如果收入-成本大于30万,就需要交增值税是吧?
是的对的,是这么做的