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老师,请问收到上游给我们的返利怎么做分录呢?

2024-03-09 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-09 19:46

您好,他们是给钱还是给货啊,以后要不要少开发票的

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快账用户7635 追问 2024-03-09 19:58

给钱,少开票

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齐红老师 解答 2024-03-09 20:00

哦哦,那就是  借:银行  贷:应付

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快账用户7635 追问 2024-03-09 20:00

少开票了就不用做进项转出了是吧

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齐红老师 解答 2024-03-09 20:02

您好,是的,我们就是进价降低了,跟我们公司一样,来一车货,不要钱,把平均价格拉低了

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快账用户7635 追问 2024-03-09 20:04

对,就是这样

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齐红老师 解答 2024-03-09 20:04

您好,那就是银行和应付账款的分录

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快账用户7635 追问 2024-03-09 20:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-09 20:06

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!

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您好,他们是给钱还是给货啊,以后要不要少开发票的
2024-03-09
你好,不可以这样处理的,收款付款需要有合同和发票作为支撑依据的
2024-03-25
你好,这应该对方开红字发票给你,你们是开红字信息表给他们。
2025-03-18
学员朋友您好,有没有开红字发票呢?
2024-02-26
这个发票应该是他们开呀
2024-02-19
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