学员你好,销售方冲减收入,购入方冲减成本,销售方开红字发票
老师,我们是4S店的,今天收到厂家的整车发票,其中返利以负数形式开到了一张发票中,请问这个分录要怎么做了?然后厂家会把返利打到我们售前采购车的系统,下次采车可以抵扣,请问收到收到厂家返利的分录要怎么做了?
提问:请问返利收到钱的返利销售方跟采购方分别怎么做分录,收到货物的返利又分别怎么做分录?开票问题应该怎么开?请老师帮我全面解释一下谢谢!
老师请问,购买方收到销售方银行转账的返利费怎么做会计分录?没有开发票。
请问老师收到平销返利的钱,怎么做账,双方分别怎么做账。
请问郭老师:12月份收到供应商开具的销售返利红字发票(货物在24年1月份发出时再开具对应的蓝字发票)具体的做账分录,谢谢
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,我上面问的收到钱跟货返利四个分录分录双方分别咋做?
销售方分录 借:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额 贷:银行存款等 购入方 借:主营业务成本负数/库存商品负数等 借:银行存款
明白了,谢谢老师
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