你好 这个金额大吗,如果很大,税务局是要求你们先处理的

公司想要注销,应付账款的借方余额怎么处理?
公司注销前如果账上应收账款还有余额,可以注销吗?
请问老师,公司要注销了,应付账款还有一百多的余额,影响注销吗!需要调整一下吗?
老师,问一下公司想要注销应付账款有余额,怎么平账呢?
老师,想要注销公司,账上有应付账款余额,妨碍注销吗?
计提时 借:管理费用-工资 50000 贷:应付职工薪酬-工资50000 有一个员工先离职了走的时候就发了工资,个税150由公司承担 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 10000 交个税时: 借:应交税费-个人所得税 180 贷:银行存款 180 发工资时 借:应付职工薪酬-工资 40000 150 贷:银行存款 39970 应交税费-个人所得税180 150这里我应该填什么科目
老师按合同字面上的意思承租方要承担什么税?税率是多少?我们是小微企业?
电商会计,如果按实际到账时间才确认收入,发出商品时怎么做账?
电商会计,财务软件的期初数据怎么确定啊?
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下11月预交和实际12月交税的分录应该怎么计提,特别是增值税和附加税计提这一块,不知道11月预交的部分怎么做分录,麻烦帮我详细写下
老师您好,我们找个人给我们修理机器,总额是1300,这个个人找了税务局代开发票,备注上面注明需要我们代扣代缴,我们应该支付多少钱给这个人呢
公司25.9月份给员工全额垫付社保款1486元,员工在9月份一次性付款给公司25.9-10月份2个月社保款2972元(费用都是员工个人承担),而该员工10月份基数调增社保需补缴2个月费用58.48元公司先垫付,可是这个58.48元员工是在25.11月份才支付给公司的,那请问老师这样费用如何走会计分录
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提做分录
刚刚开的发票名称错了,怎么冲红
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
很大,这个一般怎么处理呢?
那么你这个要支付出去啊
其实早就支付出去了,没走账
那么你这个结转到未分配利润科目里面的