您好,23469.26%2B25115.52-27575.66=21009.12 借:应交税费——未交增值税 21009.12 代:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 21009.12

1、A企业2020年12月末,己认证进项税20000元,销项税30000元,进项税额转出10000元,计算应交的消费税2000元,做上交税款的业务处理。做会计分录
上年末结转了增值税,进项大于销项,然后今年1月要怎么进行账务处理?出口型企业,1月有出口退税。
去年留抵税额 23469.26元 今年1月进项 25115.52元,销项27575.66元 今年1月末结转税金分录怎么处理
本月我的销项税额为227万,进项税额为179万,上个月留抵6.4万,所以本月应交增值税40.67万元,请问: 1.月末结转进销项的分录该怎么下? 2.本月应交增值税的40.67万元分录该怎么下? 3.本月留抵的40.67万元还用下分录吗? 请老师分别回答下?
请教一下: 1、2X22年7月发生退货,税金1万元 2、2X22年12月发生销售收入,税金3万 3、2X22年12月抵扣进项税金2.5万元 留抵0.5万 这个0.5万怎么做会计分录? 做转出多交增值税吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
我用财务软件计算自动结转增值税就不对显示要交税 是不是跨年了自动结转出问题了
您好,能分享一下这个自动 结转的分录么,
老师你看下
您好,这个分录不是留抵了,这是要交税的分录呀
我就是在结账模块生成的 那意思这项不能点
您好,不是不能点,我说的是上年我们没有留抵的,这个贷方 应交税费——未交增值税 就是要交税
那我1月做结转直接这样对的不
您好,您直接用进项和销项结转也是可以的,只是这个分录有点奇怪,销大于进,我们留抵咋还多了,最下面那个科目是余额吗
去年外账资产负债表就是留抵这么多税,今年有1月份 销项开出金额 27575.66 进项开进25115.52 正常我们不用交税的对吧,
您好,从报表上看确实是留抵,不用交增值税了
那我怎么用财务软件一结账就要交税哦 那只能我手动做这笔分录对不
您好,咱看下去年应交税金各明细科目余额表,这个负债表表负会不会是其他税,财务软件的自动结转一般不会错的 您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
是不是因为去年结转是手动输入进去的,所以今年识别不到去年的哦
您好,有这个可能的,您把12月科目余额 表截图一下,一会我回来跟您一起分析哈,有点急事,请您原谅