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去年留抵税额 23469.26元 今年1月进项 25115.52元,销项27575.66元 今年1月末结转税金分录怎么处理

2024-03-10 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-10 16:09

您好,23469.26%2B25115.52-27575.66=21009.12 借:应交税费——未交增值税 21009.12 代:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 21009.12

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快账用户6905 追问 2024-03-10 16:12

我用财务软件计算自动结转增值税就不对显示要交税 是不是跨年了自动结转出问题了

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齐红老师 解答 2024-03-10 16:12

您好,能分享一下这个自动 结转的分录么,

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快账用户6905 追问 2024-03-10 16:13

老师你看下

老师你看下
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齐红老师 解答 2024-03-10 16:14

您好,这个分录不是留抵了,这是要交税的分录呀

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快账用户6905 追问 2024-03-10 16:17

我就是在结账模块生成的 那意思这项不能点

我就是在结账模块生成的 那意思这项不能点
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齐红老师 解答 2024-03-10 16:18

您好,不是不能点,我说的是上年我们没有留抵的,这个贷方  应交税费——未交增值税  就是要交税

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快账用户6905 追问 2024-03-10 16:27

那我1月做结转直接这样对的不

那我1月做结转直接这样对的不
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齐红老师 解答 2024-03-10 16:29

您好,您直接用进项和销项结转也是可以的,只是这个分录有点奇怪,销大于进,我们留抵咋还多了,最下面那个科目是余额吗

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快账用户6905 追问 2024-03-10 16:33

去年外账资产负债表就是留抵这么多税,今年有1月份 销项开出金额 27575.66 进项开进25115.52 正常我们不用交税的对吧,

去年外账资产负债表就是留抵这么多税,今年有1月份 销项开出金额 27575.66 进项开进25115.52 正常我们不用交税的对吧,
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齐红老师 解答 2024-03-10 16:36

您好,从报表上看确实是留抵,不用交增值税了

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快账用户6905 追问 2024-03-10 16:38

那我怎么用财务软件一结账就要交税哦 那只能我手动做这笔分录对不

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齐红老师 解答 2024-03-10 16:40

您好,咱看下去年应交税金各明细科目余额表,这个负债表表负会不会是其他税,财务软件的自动结转一般不会错的 您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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快账用户6905 追问 2024-03-10 16:41

是不是因为去年结转是手动输入进去的,所以今年识别不到去年的哦

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齐红老师 解答 2024-03-10 16:44

您好,有这个可能的,您把12月科目余额 表截图一下,一会我回来跟您一起分析哈,有点急事,请您原谅

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您好,23469.26%2B25115.52-27575.66=21009.12 借:应交税费——未交增值税 21009.12 代:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 21009.12
2024-03-10
1月 应交税金-进项 20 结转--借:应交税金-转出未交增值税 20 贷:应交税金-进项 20 2月 应交税金-进项 0.1 应交税金-销项 1 结转--借:应交税金-销项 1 贷:应交税金-进项 0.1 应交税金-转出未交增值税 0.9 3月 应交税金-进项 0.2 应交税金-销项 1 结转--借:应交税金-销项 1 贷:应交税金-进项 0.2 应交税金-转出未交增值税 0.8
2024-04-08
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-03-07
你好,你们实际抵扣没
2022-01-29
你好!进项大于销项不用做另外的分录 只需要在报表留底就好了
2024-02-21
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