同学你好 是什么会计准则

22年6月份让更正21年12月份的申报表,要做进项税额转出,12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税,而且还有留抵税额,做了进项税额转出之后就需要缴税了,那会计分录应该怎么做?
老师我们下游供应商走逃了,税务局要求我们做进项税转出,想问问怎么写分录?
老师,我公司之前有业务的物流公司非正常了,税务局让我们把相应的进项税转出,会计分录应该怎么做
因供应商走逃了,税务局让我司做进项税额转出(21、22年的进项,属于正常业务)应该怎么做分录
我收到一张税务局的通知,告知我有一张走逃发票3250.58元在本月要做“进项税额转出”处理,请问我这笔“进项税额转出”这笔分录应该怎么下?
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?
这个月的进项票多了 我可以入账 进入待认证进项税 照样算成本 等到下个月的在抵扣 这样的账务处理可以吗
董者量,刚刚银行那边的人说不行,晕,他们说那收入尽量按我之前发的那电费收入的来去做,主要是把主营业务成本和费用就做到一年不超30-40W就行,因为我们的是电站,没什么成本的,就只有两三个的工资和一些土地的租赁、维修费用,净利润就可以做到400到500左右,不超500就行,要麻烦您重新再调整了,还真给你说对了,银行贷款的这些报表不是一两次就能调好
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
企业会计准则
属于购买材料的
付款了没有呢 之前分录咋做的
付款了,借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
为什么我看到网上的要冲成本和原材料?
同学你好 没有领用吗 还没用?
21年的,已经全部领用了,进项也抵扣了
同学你好 领用了就是计入成本了 这个涉及损益了呀 直接 借营业外支出 贷以前年度损益调整 贷进转出 这样 然后 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢