同学你好 是什么会计准则

老师 我公司有张进项发票,供应商失联了,税务局叫我们做了进项转出,但是成本还是可以照常列支,这个进项转出怎么做会计分录?冲应付账款-供应商还是做营业外支出?
22年6月份让更正21年12月份的申报表,要做进项税额转出,12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税,而且还有留抵税额,做了进项税额转出之后就需要缴税了,那会计分录应该怎么做?
老师我们下游供应商走逃了,税务局要求我们做进项税转出,想问问怎么写分录?
老师,我公司之前有业务的物流公司非正常了,税务局让我们把相应的进项税转出,会计分录应该怎么做
因供应商走逃了,税务局让我司做进项税额转出(21、22年的进项,属于正常业务)应该怎么做分录
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
企业会计准则
属于购买材料的
付款了没有呢 之前分录咋做的
付款了,借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
为什么我看到网上的要冲成本和原材料?
同学你好 没有领用吗 还没用?
21年的,已经全部领用了,进项也抵扣了
同学你好 领用了就是计入成本了 这个涉及损益了呀 直接 借营业外支出 贷以前年度损益调整 贷进转出 这样 然后 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢