你好,借相关费用.贷,应交税费一应交增值税,进项税额转出

老师 我公司有张进项发票,供应商失联了,税务局叫我们做了进项转出,但是成本还是可以照常列支,这个进项转出怎么做会计分录?冲应付账款-供应商还是做营业外支出?
老师,我公司去年购买了一批原材料,售货方为一般纳税人,给开的专票,前段时间该公司被税务局认定为非正常户,税务局让我们对这批货的进项税作转出处理,我们是真实交易,我们该怎么办?多谢
老师,我公司之前有业务的物流公司非正常了,税务局让我们把相应的进项税转出,会计分录应该怎么做
因供应商走逃了,税务局让我司做进项税额转出(21、22年的进项,属于正常业务)应该怎么做分录
你好老师请问一下我们公司20年有几笔进项税额转出,现在税务局让我们把明细拿出来,我应该从哪找出这些明细,因为公司换了好几个会计了
大于两年的软件支付,是用无形资产还是用长期累计摊销 怎么区分
项无形资产,共发生支出110万元,其中符合资本化条件 的支出为48万元。该项无形资产的法律保护期为10年, 甲公司预计的经济收益期为8年,预计净残值为零。不考 虑其他因素,下列关于甲公司会计处理的说法中正确的有 ( )。 A.从2×22年10月1日开始摊销 B.费用化研发支出金额为62万元 C.无形资产摊销年限为10年 D.2×22年12月31日无形资产的账面价值为46.5万元 答案是AB吗
红字冲销是什么意思能举个例子吗?
老师,做过内账,做过代账,现在实务也学了,现在面试一般纳税人的公司心里没有底,不知道哪些方面需要注意
老师,孩子交了医保,怎么查询完税证明?我只能查到大人的完税证明,开具不了孩子的电子版
高新技术企业收到农牧局给的高新技术补贴的会计分录?
老师属不属于小微企业的话是看汇算清缴是吗,是从汇算清缴结束开始是吗,假如2024年5月30号汇算清缴结束,然后不属于了,那从6月份开始附加税就不减半了是吗!然后2025年1到5月份附加税还可以正常减半吗
资产负债表预付账款余额过大风险局说在变相分配未分配利润,这和未分配利润有什么关系?
我有一家国外的供应商,给我们开了10万的形式发票,现在要给我们降价,降价部分开具信用函Credit Note退款, 1、这个信用函可以作为记账的凭证吗, 2、可以使用10万形式发票的部分金额吗(按照这个10万的发票-信用函,作为入账的金额进行报票)
老师我们是建筑企业,在2022年时候给甲方开了工程发票,甲方今年才做完审计,结果审下很多,导致需要给甲方在25年红冲发票。请问25年红冲的发票,是不是会让冲减25年的增值税,企业所得税会影响当期吗,如果是
好的谢谢
加油,等你的好评哦