同学您好,如果发现账务处理有差错,是可以按照会计差错更正的原则进行调整的。

老师,填写的税局报表2021年底的利润表营业成本 管理费用 营业利润比我们自己财务软件做出来的数字多了一些,这个怎么调整
老师,去年的成本,做错了,做到福利费了。现在我要怎么调整啊? 本来正确的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-xxx 但是之前会计做成:借:管理费用福利费 贷:库存现金
老师,报税人员把营业成本调高,管理费用调低了(主要报税人员不做账),现在又要根据这个表调整利润表,请问怎么来调整营业成本和管理费用呢,借方营业成本贷方把那些数据调整能和管理费用互相调账么
老师,账没有问题哦,要按照报税的数据来调整利润表,其中管理费用和营业成本数据不匹配,怎么来调账哦
老师,我问下3月份的时候我把一个贷方科目应付账款做成了管理费用贷方,导致年底管理费用利润表的数字和管理费用明细科目对不上了,现在我汇算查出来了,燕怎么调整