同学你好,我不记得有这样的说法,补开发票只要是真实的都可以的,不过太久的,可能是金额无法确定

老师您好,我们公司之前买生产设备时候,对方没有给开发票,是公司股东自己出钱买的,一直没入账。今年卖方可以开发票了,说要给开发票,让我们入账,我想问一下这种情况,账务怎么处理?
想问下,2023年和别人买了东西,对方开了2023年的发票,在2024年想要申请付款时候,拿着2023年的发票给财务报销,财务说跨年发票不能报销,请问这种情况如何解决?
想问下,2023年和别人买了东西,对方开了2023年的发票,在2024年想要申请付款时候,拿着2023年的发票给财务报销,财务说跨年发票不能报销,请问这种情况如何解决?
老师,您好,咨询一下,买了东西,一直没开票,后边说可以报销,想开票,但是这个东西可能是几年前买的了,对方不给开票了,说是过时间了,一年内才给开,这种说法是对的吗、发票真的是不能开了?
之前买东西预付了钱,货物已收到,但是对方当时没有开具发票,现在联系对方,说那家公司已经注销了,对方问可不可以换家公司开票,开票的公司和之前的公司是同一法人
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
好的、谢谢老师
同学不用客气,有问题我们再交流