你好,是的,可以按照这个,也可以按当月一日的这个企业自己定。

甲、乙公司均为一般纳税人,甲公司于2016年3月31日向乙公司销售一批产品,专用发票列示售价为500000元,增值税85000元,当日收到乙公司签发的银行承兑汇票一份,面值585000元,期限为6个月,票面利率为6%。乙公司于当日收到商品后验收入库,并将购入的商品作为原材料使用,原材料按实际成本核算。另乙公司签发银行承兑汇票时向银行支付票面金额万分之五的手续费。2016年7月31日,甲公司因急需资金,持该票据向银行申请贴现,贴现率为9%,贴现收入存入银行。9月30日,票据到期,乙公同银行张户余额为500000元,不足部分银行无条件付款并按每日万分之五计算罚息。10月31日,乙公司向银行支付不足部分票据款和罚息。要求:(1)编制甲公司2016年3月31日收到票据的会计分录。(5分)(2)假设利息季末计提,编制甲公司2016年6月30日计息的会计分录。(5分)3)计算该票据的到期值和贴现收入,并编制2016年年7月31日甲公司贴现的会计分录。(15分)老师,就这几个题,我追问不了,请您直接帮我解答吧,谢谢老师
请教老师外贸账的问题,我想问下假设公司是以当月1日作为记账汇率,签合同时确定应收账款的金额是以当日的汇率来算的吗?收汇时又是以当日的汇率算的吗?签合同时的金额跟收汇时是不是因各自当日的汇率不同计入财务费用——汇兑损益,那调汇时又以每月月末的汇率来调吗?那月初的汇率又是用来做什么的?每月调汇是以什么时候的汇率跟什么时候的汇率比较计算差额呢?我都有点迷惑了
某企业机器设备为国外进口设备,已购置、安装并使用三年,购置时离岸价5000000欧元。因该企业进行股权转让,资产评估专业人员以2020年12月31日为基准日进行评估。该机器设备国内无交易信息,且尚无替代产品,由于技术进步,同型号主机基准日的离岸价为4500000欧元。机器设备评估专业人员初步确定有关评估参数:基准日该机器设备国外海运费率5%,国外运输保险费率0.4%,关税税率10%,增值税税率13%,消费税10%,银行财务费率0.4%,外贸手续续费率1%,国内运杂费率、安装费率、基础费率分别为2%、5%、3%。该机器设备各项技术指标完好,达到设计生产能力,一直正常,尚可使用年限为20年。经现场调查,该设备状态很新,无需更换任何部件或维修,确定其整机勘查贬值率为15%。基准日欧元兑人民币汇率按8.0250计算。不考虑资金成本。该生产线的重置成本为()元;综合成新率为()%【算数平均】;该生产线评估价值为()元。【四舍五入保留2位小数】
某企业机器设备为国外进口设备,已购置、安装并使用三年,购置时离岸价5000000欧元。因该企业进行股权转让,资产评估专业人员以2020年12月31日为基准日进行评估。该机器设备国内无交易信息,且尚无替代产品,由于技术进步,同型号主机基准日的离岸价为4500000欧元。机器设备评估专业人员初步确定有关评估参数:基准日该机器设备国外海运费率5%,国外运输保险费率0.4%,关税税率10%,增值税税率13%,消费税10%,银行财务费率0.4%,外贸手续续费率1%,国内运杂费率、安装费率、基础费率分别为2%、5%、3%。该机器设备各项技术指标完好,达到设计生产能力,一直正常,尚可使用年限为20年。经现场调查,该设备状态很新,无需更换任何部件或维修,确定其整机勘查贬值率为15%。基准日欧元兑人民币汇率按8.0250计算。不考虑资金成本。该生产线的重置成本为()元;综合成新率为()%【算数平均】;该生产线评估价值为()元。【四舍五入保留2位小数】
某企业机器设备为国外进口设备,已购置、安装并使用三年,购置时离岸价5000000欧元。因该企业进行股权转让,资产评估专业人员以2020年12月31日为基准日进行评估。该机器设备国内无交易信息,且尚无替代产品,由于技术进步,同型号主机基准日的离岸价为4500000欧元。机器设备评估专业人员初步确定有关评估参数:基准日该机器设备国外海运费率5%,国外运输保险费率0.4%,关税税率10%,增值税税率13%,消费税10%,银行财务费率0.4%,外贸手续续费率1%,国内运杂费率、安装费率、基础费率分别为2%、5%、3%。该机器设备各项技术指标完好,达到设计生产能力,一直正常,尚可使用年限为20年。经现场调查,该设备状态很新,无需更换任何部件或维修,确定其整机勘查贬值率为15%。基准日欧元兑人民币汇率按8.0250计算。不考虑资金成本。该生产线的重置成本为()元;综合成新率为()%【算数平均】;该生产线评估价值为()元。【四舍五入保留2位小数】
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算