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老师,我公司有研发费用,年末的时候,研发费用共计1000万,有个政策加计抵减15%?这个是关于增值税的? 咱们一般的说的无形资产、研究费用啥的不是75%吗?这个75%说的是跟什么税有关的?

2024-03-12 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-12 10:24

加计抵减15%,是增值税进项,75%政策不适用了,现在是100%,是和所得税有关的

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快账用户6577 追问 2024-03-12 14:23

如图所示,第一行是研发费用,第二行的数就是第一行乘以15%(高新企业,非高新25%)得出的,对吗?为什么?

如图所示,第一行是研发费用,第二行的数就是第一行乘以15%(高新企业,非高新25%)得出的,对吗?为什么?
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齐红老师 解答 2024-03-12 14:57

申报加计扣除减免税的研究开发支出:按照研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表中“当期费用化支出可加计扣除总额”%2B“准予加计扣除的摊销额”填报 加计扣除减免税金额:等于申报加计扣除减免税的研究开发支出 *扣除比例 *企业所得税税率。

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快账用户6577 追问 2024-03-12 15:07

17901就是我们23年的所有研发用费,老师。你就说第二行怎么填吧?逻辑写上。就是不想读一堆字,才在这问老师的,

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:16

17901*扣除比例 *企业所得税税率。这还不明确吗

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快账用户6577 追问 2024-03-12 15:17

但是我上午问你你不是说这个是关于增值税的吗?所得税是100%的率

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快账用户6577 追问 2024-03-12 15:19

明确了会追问吗?想让人尊师重教,麻烦你有点实力,什么税种,什么比例?这个语气居高临下,回答不了就不要接,我要的不是模糊不清自己也捋不顺的老师

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齐红老师 解答 2024-03-12 16:14

财税〔2023〕17号自2023年1月1日至2027年12月31日,允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业(以下称集成电路企业),按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额 财政部 税务总局公告2019年第87号最新规定,2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。 增值税是有加计抵扣15%政策的

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快账用户6577 追问 2024-03-12 16:18

老师,我的意思是研发费用是1790万元,我发的图片那个第二行的数据,是什么意思? 请你不要拿文字来糊弄,你就直接说,不会就说不会,不要拖延时间

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齐红老师 解答 2024-03-12 17:33

第二行的计算公式17901*100%*15%

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快账用户6577 追问 2024-03-13 08:30

乘以100%是什么依据?乘以15%是什么依据?老师把你的文字和数字结合起来,逻辑连起来。

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齐红老师 解答 2024-03-13 09:14

加计扣除减免税金额:等于申报加计扣除减免税的研究开发支出 *扣除比例 *企业所得税税率。 17901是申报加计扣除减免税的研究开发支出 100%是扣除比例 15%是税率

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加计抵减15%,是增值税进项,75%政策不适用了,现在是100%,是和所得税有关的
2024-03-12
您好,对于费用化的研发费用,2000本来就可以扣,如果提示说包含在了管理费用,那么已算在利润总额中,如果没有提示,那么可扣部分为2000的费用%2B加计扣除的2000*0.75,这块根据题来,是从利润总额调增调减,还是直接问能扣多少,建议多做题目,多注意题目的表述,自己也做总结。
2021-08-03
你好,企业取得作为不征税收入处理的财政性资金用于研发活动所形成的费用或无形资产,不得计算加计扣除或摊销。 依据 国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告(国家税务总局公告2015年第97号)
2024-03-28
研发加计扣除所得税减免额,就是因为研发费用可以加计扣除75%,对应的减免税额就是研发费用*75%*所得税税率
2022-02-25
你好; 是用=(利润-研发费用*75%)*税率 
2022-02-25
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